Del via


Avskriv eller amortiser aktiva

Avskrivning brukes til å fordele aktivakostnader, for eksempel maskiner og utstyr, over den avskrivningsberettigede levetiden til aktivaet. Du må definere hvordan du vil at hvert enkelt aktiva skal avskrives.

Det finnes to måter å bokføre avskrivninger på:

  • Automatisk, ved å utføre kjørselen Beregn avskrivning.
  • Manuelt, ved hjelp av aktivafinanskladden.

Business Central kan beregne daglig avskrivning slik at du kan beregne avskrivninger for en hvilken som helst periode. Du kan derfor analysere gjeldende operasjonsresultater på for eksempel månedlig, kvartalsvis eller årlig basis. Beregningen bruker et standardår på 360 dager og en standardmåned på 30 dager. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Avskrivningsmetoder.

Hvis flere avdelinger bruker det samme aktivaet, kan periodisk avskrivning automatisk fordeles til disse avdelingene, etter en brukerdefinert fordelingstabell.

Du kan kansellere ukorrekte avskrivningsposter fra et avskrivningstablå ved hjelp av kjørselen Kanseller aktivaposter. Deretter kan du bokføre det riktige beløpet ved å utføre kjørselen Beregn avskrivning på nytt. Feilene du retter, bokføres feilene som aktivafeilposter.

Indeksregulering brukes til å justere verdier for generelle endringer i prisnivået. Du kan bruke kjørselen Indeksreg. aktiva til å beregne avskrivningsbeløpene på nytt.

Slik beregner du avskrivninger automatisk

Du kan utføre kjørselen Beregn avskrivninger én gang i måneden, eller etter behov. Kjørselen ingorerer aktiva som er solgt, aktiva som er sperret eller inaktive, eller som bruker den manuelle avskrivningsmetoden.

  1. Velg ikonet Lyspære som åpner funksjonen Fortell meg., angi Beregn avskrivning og velg den relaterte koblingen.

  2. Fyll ut feltene etter behov. Hold musepekeren over et felt for å lese en kort beskrivelse.

  3. Velg OK-knappen.

    Kjørselen beregner avskrivningen og oppretter linjer i aktivafinanskladden.

  4. Velg ikonet Lyspære som åpner funksjonen Fortell meg., angi Aktivumfinanskladder og velg den relaterte koblingen.

    På siden Aktiva finanskladd i Antall avskrivningsdager-feltet kan du se hvor mange avskrivningsdager det er beregnet.

  5. Velg handlingen Bokfør.

Bemerkning

Kjent begrensning: Hvis du angir feltet Bruk tvunget antall dager til Ja og feltet Tvunget antall dager er satt til en verdi der bokføringsdatoen minus Antall dager resulterer i en dato i forrige kalenderår, tillater ikke systemet at du bokfører avskrivningen. Du kan unngå det ved å redusere feltet Tvunget antall dager til ikke høyere enn de beregnede dagene frem til bokføringsdato med 30 dager i måneden, ELLER angi flagget Regnskapsår 365 dager i avskrivningstablået. Vi anbefaler det første alternativet fordi du kanskje ikke vil endre bruken av 30 dager/måneder for avskrivning. Hvis du vil ha mer informasjon, se Regnskapsår 365 dager-feltavskriving.

Slik bokfører du avskrivning manuelt fra aktivafinanskladden:

  1. Velg ikonet Lyspære som åpner funksjonen Fortell meg., angi Aktivumfinanskladd og velg den relaterte koblingen.
  2. Opprett en innledende kladdelinje, og fyll ut feltene etter behov.
  3. I feltet Aktivabokf.type velger du Avskrivning.
  4. Velg Sett inn aktivamotkonto. En ny kladdelinje opprettes for motkontoen som er satt opp for bokføring av avskrivning. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Slik definerer du bokføringsgrupper for aktiva.
  5. Velg handlingen Bokfør for å bokføre kladden.

Feltet Bokført verdi på siden Aktivakort blir oppdatert i henhold til dette.

Hvis du har definert aktivafordelingsnøkler for å fordele beløp på ulike avdelinger eller prosjekter, vil beløpene fordeles under bokføringen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Definere generell aktivainformasjon.

Slik håndterer du siste bokførte verdi

I feltet Slutt bokført verdi på siden Aktivaavskrivningstablå kan du angi den bokførte verdien du vil at aktivaet skal ha i gjeldende avskrivningstablå når det er fullstendig avskrevet. Du kan angi verdien manuelt, eller du kan fylle ut feltet Standard sluttverdi på den relaterte siden Avskrivningstablå. Verdien fylles ut automatisk i feltet.

Bemerkning

Hvis siste avskrivning innebærer at feltet Bokført verdi på siden Aktivakort er null, blir den siste avskrivningen automatisk redusert med dette beløpet.

Hvis verdien i feltet Bokført verdi er større enn null etter siste avskrivning, for eksempel på grunn av et avrundingsproblem eller fordi det finnes en skrapverdi, ignoreres verdien i feltet Slutt bokført verdi på siden Aktivaavskrivningstablå. Hvis du vil ha mer informasjon, se Slik bokfører du skrapverdien sammen med anskaffelseskosten.

Slik beregner du fordelinger for et fast aktivum

  1. Velg ikonet Lyspære som åpner funksjonen Fortell meg., angi Bokføringsgrupper – aktiva og velg den relaterte koblingen.
  2. Velg Relatert, Bokføringsgruppe, Fordelinger, og velg deretter Avskrivning.
  3. Fyll ut finanskontiene og de tilhørende fordelingsprosentene for hver bokføringsgruppe, og lukk deretter siden.
  4. Velg deretter ikonet Lyspære som åpner funksjonen Fortell meg., angi Aktivumfinanskladder og velg den relaterte koblingen.
  5. Angi aktivumet og tilhørende bokføringsgruppe for aktiva, og avskrivningstablået fastsetter fordelingslinjene.
  6. Velg handlingen Bokfør for å bokføre kladden.

Bemerkning

Hvis et aktivum brukes av flere avdelinger, kan du velge dimensjonen på linjen Aktivafinanskladd.

Bruke duplikatoversikter til å forberede bokføring av flere avskrivningstablåer

Når du fyller ut kladdelinjer som skal bokføres i et avskrivningstablå, kan du duplisere linjene i en separat kladd, slik at du kan bokføre dem i et annet avskrivningstablå. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Slik bokfører du poster i ulike avskrivningstablåer.

  1. Velg ikonet Lyspære som åpner funksjonen Fortell meg., angi Avskrivningstablåer og velg den relaterte koblingen.
  2. Åpne avskrivningstablået, og merk deretter av for Del av duplikasjonsoversikt.

Viktig!

Hvis du har valgt feltet Bruk duplikatoversikt, må du ikke bruke nummerserier på kladden. Årsaken er at nummerserien for aktivafinanskladden ikke samsvarer med nummerserien for aktivakladden.

Slik bokfører du poster i ulike avskrivningstablåer

  1. Velg ikonet Lyspære som åpner funksjonen Fortell meg., angi Aktivumfinanskladd og velg den relaterte koblingen.

  2. I kladden du vil bokføre avskrivning med, merker du av for Bruk duplikatoversikt.

  3. Fyll ut feltene som gjenstår, etter behov.

  4. Velg handlingen Bokfør.

  5. Velg ikonet Lyspære som åpner funksjonen Fortell meg., angi Aktivumkladder og velg den relaterte koblingen.

    Bemerkning

    Aktivakladd-siden inneholder nye linjer for ulike avskrivningstablåer i henhold til duplikatoversikten.

  6. Se gjennom eller rediger linjene, og velg deretter Bokfør.

    Merk

    Du kan også duplisere en post i et separat tablå ved å angi koden for avskrivningstablået i feltet Duplikat i avskrivningstablå, når du fyller ut en kladdelinje.

Du kan kopiere poster fra ett avskrivningstablå til et annet med kjørselen Kopier avskrivningstablå. Kjørselen oppretter kladdelinjer i kladden du har angitt på siden Aktivakladdoppsett for avskrivningstablået du vil kopiere til. For mer informasjon, gå til Slik kopierer du aktivaposter mellom avskrivningstablåer.

Slik kopierer du aktivaposter mellom avskrivningstablåer:

  1. Velg ikonet Lyspære som åpner funksjonen Fortell meg., angi Avskrivningstablåer og velg den relaterte koblingen.
  2. Åpne det aktuelle avskrivningstablåkortet, og velg deretter Kopier avskrivningstablå.
  3. På siden Kopier avskrivningstablå fyller du ut feltene etter behov.
  4. Velg OK.

De kopierte linjene opprettes enten i aktivafinanskladden eller i aktivakladden, avhengig av om avskrivningstablået du kopierer, er integrert med Finans.

Se også

Aktiva
Definer aktiva
Finans
Arbeid med Business Central

Finn nettlæringsmoduler for Business Central her