Vue d’ensemble de la gestion de la TVA
La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est un impôt indirect sur la consommation de biens et de services. La TVA est prélevée à chaque étape de la chaîne d’approvisionnement, où une valeur est ajoutée entre la production initiale et le point de vente. Pour vous familiariser avec la gestion de la TVA, reportez-vous aux articles suivants.
Article | Désignation |
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Utiliser la TVA sur les ventes et les achats | Cet article présente les différentes manières de travailler avec la TVA à l’aide d’une configuration manuelle ou automatique. Cet article vous explique comment respecter les réglementations spécifiques à votre pays/région. |
Configuration de la TVA | Cet article fournit des informations pour vous aider à calculer, valider et déclarer correctement la TVA sur les ventes et les achats. |
Configuration de groupe comptabilisation | Cet article fournit une vue d’ensemble des groupes TVA et autres groupes comptabilisation que vous pouvez utiliser pour gagner du temps et éviter les erreurs lorsque vous validez des transactions. |
Configuration de la TVA non déductible | Cet article fournit des informations sur la manière de configurer correctement la TVA non déductible liée aux pourcentages et aux comptes. |
Configuration de la TVA sur encaissement | Si vous utilisez la comptabilité basée sur la trésorerie, cet article fournit des conseils sur la manière de spécifier le traitement de la TVA non réalisée pour les ventes et les achats. |
Envoyer les déclarations de TVA aux autorités fiscales | Utilisez cet article pour apprendre à préparer les déclarations qui répertorient la TVA des ventes au cours d’une période, ou à partir des ventes et achats, puis à envoyer la déclaration à l’administration fiscale. |
Utilisation de la TVA non déductible | Cet article explique comment utiliser et déclarer la TVA non déductible. |
Transactions d’achat de tiers dans l’UE | Utilisez cet article pour découvrir comment configurer le système lorsque le commerce avec des tiers de l’Union européenne (UE) se produit lorsque vous recevez une facture achat d’un client dans un pays/une région de l’UE et que les produits sont envoyés dans un autre pays/une autre région de l’UE sans entrer dans le pays de résidence. |
Configuration d’une déclaration de TVA | Cet article fournit des informations pour vous assurer que vous savez comment configurer un modèle de déclaration et des noms de TVA pour répondre aux exigences changeantes de l’administration fiscale. |
Gérer les changements de taux TVA | Cet article explique comment utiliser l’outil de modification du taux de TVA pour Dynamics 365 Business Central pour modifier les taux de TVA en fonction de la législation locale. |
Validation des n° identif. intracomm. | Cet article explique comment utiliser la validation par Business Central des numéros d’immatriculation de TVA pour vos contacts, clients et fournisseurs, sur la base du service de validation du numéro d’identification intra-communautaire de l’UE. |
Numéros d’identification de TVA multiples | Découvrez comment configurer plusieurs numéros d’identification de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) (en tant que taux de TVA alternatif) pour vos clients qui mènent leurs activités dans différents pays. |
Voir aussi
Finances
Utiliser Business Central
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