Introdução ao aplicativo SAP Vendor Payment management
O aplicativo SAP Vendor Payment Management faz parte da solução SAP Procurement para o Microsoft Power Platform. Ele permite que você pesquise e visualize o pagamento de um fornecedor de forma rápida e fácil.
Exibir um pagamento de fornecedor
Você tem três opções para visualizar um pagamento de fornecedor:
- Insira um número de pagamento de fornecedor conhecido.
- Selecionar um pagamento de fornecedor recente com o qual interagiu.
- Procure um pagamento de fornecedor com base no fornecedor e no intervalo de datas.
Insira um número de pagamento de fornecedor
Se você souber o número de pagamento do provedor do documento que deseja exibir, poderá digitá-lo no campo Pesquisar número de pagamento do provedor e selecionar Pesquisar. Como opção, você também pode fornecer o código da empresa e o ano fiscal.
Selecione um pagamento de fornecedor
Você pode selecionar um pagamento de fornecedor exibido recentemente na lista Pagamentos pesquisados recentemente. Selecione um fornecedor na lista para carregar os dados para o pagamento desse fornecedor.
Procurar um pagamento do fornecedor
Se você não interagiu com o pagamento do fornecedor e não sabe o número exato, pode pesquisar um pagamento do fornecedor. Selecione Pesquisar Pagamentos para abrir a tela de pesquisa de pagamento do fornecedor.
A tela de pesquisa de pagamento do fornecedor permite que você pesquise por qualquer campo individual ou uma combinação de Fornecedor e Intervalo de datas de vencimento. Se você não souber o Número do Fornecedor, selecione Ir para a pesquisa avançada e pesquise os fornecedores por nome e endereço.
- Insira seus critérios de seleção.
- Selecione Pesquisar para exibir seus os resultados.
- Selecione o pagamento do fornecedor que você gostaria de exibir na tela de visão geral do pagamento do fornecedor.
Mapeamentos de campos
A tabela fornece a tela de pagamento para mapeamentos de campos do módulo da função.
Mapeamento de Pagamento do Fornecedor
Area | Table | Campo | Nome para Exibição | Valor padrão |
---|---|---|---|---|
Cabeçalho | BKPF | BELNR | Pagamento | |
Cabeçalho | BKPF | BUKRS | CompanyCode | |
Cabeçalho | BKPF | GJAHR | FiscalYear | |
Cabeçalho | BKPF | AWKEY | ObjectKey | |
Cabeçalho | BKPF | BLART | DocumentType | |
Cabeçalho | BKPF | BKTXT | HeaderText | |
Cabeçalho | BKPF | XBLNR | ReferenceNumber | |
Cabeçalho | BKPF | USNAM | CreatedBy | |
Cabeçalho | BKPF | BUDAT | PostingDate | |
Cabeçalho | BKPF | BLDAT | DocumentDate | |
Cabeçalho | BKPF | WAERS | Currency | |
Cabeçalho | LFA1 | NAME1 | VendorName | |
Cabeçalho | BSEG | LIFNR | Fornecedor | |
Cabeçalho | BSEG | AUGBL/ZLSPR | Status | 'Bloqueado', 'A Pagar', 'Pago' |
Cabeçalho | BKPF | AWKEY | VendorInvoice | |
Item | BSEG | BUZEI | Item | |
Item | BSEG | SHKZG | Type | |
Item | BSEG | HKONT | GlAccountRaw | |
Item | BSEG | DMBTR | Amount | |
Item | BSEG | CrudType | R | |
Item | BSEG | HKONT | GlAccount | |
Item | BSEG | LIFNR | Fornecedor | |
Item | BSEG | AUGBL | Pagamento | |
Item | BSEG | AUGBL | Status | |
Item | BSEG | AUGDT | ClearingDate | |
Item | BSEG | KOSTL | CostCenter | |
Item | BSEG | ZTERM | TermsOfPaymentKey | |
Item | BSEG | ZFBDT | BaselineDate | |
Item | BSEG | ZLSCH | PaymentMethod | |
Item | BSEG | EBELN | PurchaseOrder | |
Item | BSEG | EBELP | PurchaseOrderLine | |
Item | BSEG | GJAHR | FiscalYear | |
Item | BSEG | BUKRS | CompanyCode | |
Conta do GL | SKAT | SAKNR | Descrição | |
Conta do GL | SKAT | TXT50 | GlAccount |