Commencer à utiliser l’application Gestion des paiements fournisseur SAP
L’application Gestion des paiements fournisseur SAP fait partie de la solution Approvisionnement SAP pour Microsoft Power Platform. Il vous permet de rechercher et de visualiser un paiement fournisseur rapidement et facilement.
Afficher un paiement fournisseur
Trois options sont disponibles pour afficher un paiement fournisseur :
- Saisissez un numéro de paiement fournisseur connu.
- Sélectionnez un paiement fournisseur avec lequel vous avez interagi.
- Recherchez un paiement fournisseur en fonction du fournisseur et de la plage de dates.
Saisir un numéro de paiement fournisseur
Si vous connaissez le numéro de paiement fournisseur du document que vous souhaitez afficher, vous pouvez le saisir dans le champ Rechercher un numéro de paiement fournisseur et sélectionner Rechercher. Si vous le souhaitez, vous pouvez également indiquer la société et l’exercice.
Sélectionner un paiement fournisseur
Vous pouvez sélectionner un paiement fournisseur récemment consulté dans la liste Paiements récemment recherchés. Sélectionnez un fournisseur dans la liste pour charger les données pour ce paiement fournisseur.
Rechercher un des paiements fournisseur
Si vous n’avez pas interagi avec le des paiements fournisseur et vous ne connaissez pas le numéro exact, vous pouvez rechercher une des paiements fournisseur. Sélectionnez Rechercher des paiements pour ouvrir l’écran de recherche de paiement fournisseur.
L’écran de recherche de paiement fournisseur vous permet de rechercher par n’importe quel champ individuel ou une combinaison de Fournisseur et Plage de dates d’échéance. Si vous ne connaissez pas le numéro de fournisseur, vous pouvez sélectionner Accéder à la recherche avancée et rechercher des fournisseurs par nom et adresse.
- Entrer vos critères de sélection.
- Sélectionnez Rechercher pour afficher vos résultats.
- Sélectionnez le paiement fournisseur que vous souhaitez afficher sur l’écran d’aperçu du paiement fournisseur.
Mappages de champs
La table fournit un écran de paiement pour les mappages de champs du module de fonction.
Mappage des paiements fournisseurs
Section | Table | Champ | Nom d′affichage | Default value |
---|---|---|---|---|
En-tête | BKPF | BELNR | Paiement | |
En-tête | BKPF | BUKRS | CompanyCode | |
En-tête | BKPF | GJAHR | FiscalYear | |
En-tête | BKPF | AWKEY | ObjectKey | |
En-tête | BKPF | BLART | DocumentType | |
En-tête | BKPF | BKTXT | HeaderText | |
En-tête | BKPF | XBLNR | ReferenceNumber | |
En-tête | BKPF | USNAM | CreatedBy | |
En-tête | BKPF | BUDAT | PostingDate | |
En-tête | BKPF | BLDAT | DocumentDate | |
En-tête | BKPF | WAERS | Devise | |
En-tête | LFA1 | NAME1 | VendorName | |
En-tête | BSEG | LIFNR | Distributeur | |
En-tête | BSEG | AUGBL/ZLSPR | Status | ’Bloqué’, ’A Payer’, ’Payé’ |
En-tête | BKPF | AWKEY | VendorInvoice | |
Item | BSEG | BUZEI | Item | |
Item | BSEG | SHKZG | Type | |
Item | BSEG | HKONT | GlAccountRaw | |
Item | BSEG | DMBTR | Amount | |
Item | BSEG | CrudType | R | |
Item | BSEG | HKONT | GlAccount | |
Item | BSEG | LIFNR | Distributeur | |
Item | BSEG | AUGBL | Paiement | |
Item | BSEG | AUGBL | Status | |
Item | BSEG | AUGDT | ClearingDate | |
Item | BSEG | KOSTL | CostCenter | |
Item | BSEG | ZTERM | TermsOfPaymentKey | |
Item | BSEG | ZFBDT | BaselineDate | |
Item | BSEG | ZLSCH | PaymentMethod | |
Item | BSEG | EBELN | PurchaseOrder | |
Item | BSEG | EBELP | PurchaseOrderLine | |
Item | BSEG | GJAHR | FiscalYear | |
Item | BSEG | BUKRS | CompanyCode | |
Comptes généraux | SKAT | SAKNR | Description | |
Comptes généraux | SKAT | TXT50 | GlAccount |