Gestión de visión general de solicitud de proveedor
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Es posible que los trabajadores de su empresa deseen adquirir productos de un proveedor no aprobado para mantener relaciones de negocios con su empresa. En este caso, un trabajador puede enviar una solicitud para agregar el proveedor al maestro de proveedores. El trabajador debe enviar una solicitud de proveedor en el portal de empleados en Enterprise Portal para Microsoft Dynamics AX. La solicitud incluye información de contacto para el proveedor y una justificación para la solicitud. Las nuevas solicitudes de proveedor aparecen en la página de lista Solicitudes de proveedor de Microsoft Dynamics AX.
Las nuevas solicitudes de proveedor se dirigen, mediante el flujo de trabajo, a un aprobador. Si se aprueba la solicitud, el proveedor pasa a ser un proveedor potencial. Su administrador del sistema agrega el contacto para el proveedor potencial a la lista de usuarios de Microsoft Dynamics AX externo y concede al contacto acceso a la página Registro de proveedor en Enterprise Portal. Se envía una notificación al proveedor, que debe completar la solicitud y enviarla para su aprobación. En la solicitud se incluye información, como la dirección del proveedor, y la información fiscal y bancaria.
Debe configurar las nuevas páginas de solicitud de proveedor en el portal de empleados, el portal de proveedor y la página de registro de proveedor en Enterprise Portal. Puede definir qué campos de las páginas están ocultos, cuáles se muestran y cuáles son obligatorios, y especificar las comprobaciones del sistema que desea llevar a cabo para la solicitud. Por ejemplo, el sistema puede determinar si el proveedor es un duplicado potencial, un proveedor no permitido, o se encuentra en un país o región con embargo.
Puede crear varios perfiles de solicitud para satisfacer las necesidades de su negocio. Para obtener más información relativa a cómo configurar las páginas de solicitud de proveedor, vea Configuración de Enterprise Portal para solicitudes de proveedores.
En el siguiente diagrama se muestra el proceso básico de solicitar un nuevo proveedor, revisar el perfil del proveedor potencial, y aprobar o rechazar el proveedor potencial.
Solicitar un nuevo proveedor
La información de la siguiente tabla describe las tareas y los estados de una nueva solicitud de proveedor.
Rol |
Tarea |
Estado inicial |
Estado resultante |
---|---|---|---|
Trabajador |
Guarde la nueva solicitud de proveedor. |
Ninguno |
Borrador |
Trabajador |
Revise y envíe la nueva solicitud de proveedor. |
Borrador |
Solic. enviada |
Sistema |
Envíe la solicitud al flujo de trabajo para aprobación. |
Solic. enviada |
Aprobación solicitud pendiente |
Revisor |
Apruebe la nueva solicitud de proveedor. |
Aprobación solicitud pendiente |
Solic. aprobada |
Administrador de Microsoft Dynamics AX |
Complete las tareas necesarias para conceder acceso a un proveedor a Enterprise Portal y marcar la solicitud del proveedor como completada. |
Solic. pendiente completa |
Prov. invitado |
Se puede cancelar una nueva solicitud de proveedor cuando la solicitud tiene un estado de Aprobación solicitud pendiente o Solic. enviada . Cuando se cancela una nueva solicitud de proveedor, pasa de su estado actual a un estado de Solic. cancelada.
Cuando se rechaza una nueva solicitud de proveedor, el estado de la solicitud cambia a Solic. rechazada . El trabajador puede agregar información a una solicitud rechazada y volver a enviarla. Cuando se vuelve a enviar una solicitud, pasa de su estado de Solic. rechazada a un estado de Solic. enviada .
Revisar una solicitud de proveedor potencial
La información de la siguiente tabla describe las tareas y los estados de una solicitud de proveedor potencial.
Rol |
Tarea |
Estado inicial |
Estado resultante |
---|---|---|---|
Proveedor |
Complete el perfil del proveedor en el portal de proveedor. |
Prov. invitado |
Solic. borrador |
Proveedor |
Envíe el perfil del proveedor en el portal de proveedor. |
Solic. borrador |
Solicitud enviada |
Sistema |
Envíe el perfil al flujo de trabajo para el procesamiento. |
Solicitud enviada |
Revisión solic. pendiente |
Revisor |
Vea el historial de flujo de trabajo del perfil del proveedor potencial. |
Revisión solic. pendiente |
Solic. revisada |
Revisor |
Solicitar información adicional del proveedor potencial. |
Solic. revisada |
Solic. pendiente aprobación |
Revisor |
Delegue la revisión del perfil del proveedor a otro trabajador. |
Solic. pendiente aprobación |
Solic. pendiente aprobación |
Revisor |
Revise y apruebe el perfil del proveedor potencial. |
Solic. pendiente aprobación |
Solicitud aprobada |
Nota
Si el revisor rechaza el proveedor potencial, el estado de la solicitud cambia de Solic. pendiente aprobación a Solicitud rechazada .
Consulte también
Tareas clave: revisar las nuevas solicitudes del proveedor de parte de los empleados
Tareas clave: configurar manualmente el acceso del usuario al portal de proveedores
Tareas clave: gestionar las solicitudes de proveedor potencial
Tareas clave: gestionar las solicitudes de categoría de empleados
Tareas clave: gestionar las solicitudes de cambio del estado del proveedor