การปิดบัญชีสิ้นปี
บทความนี้อธิบายถึงการตั้งค่าที่จำเป็นและขั้นตอนสำหรับการรันกระบวนการปิดเมื่อสิ้นสุดปีของบัญชีแยกประเภททั่วไป
เมื่อสิ้นสุดปีบัญชี คุณต้องดำเนินกระบวนการปิดบัญชีสิ้นปีเพื่อโอนย้ายยอดดุลเปิดไปยังปีถัดไป องค์กรส่วนใหญ่จะรันกระบวนการปิดบัญชีสิ้นปีหลายครั้ง การรันครั้งแรกจะย้ายยอดดุลไปไว้ในปีบัญชีใหม่ จากนั้นกระบวนการสามารถรันอีกครั้ง กี่ครั้งก็ได้ตามที่จำเป็น เพื่อย้ายยอดดุลจากการปรับปรุงรายการไปยังปีบัญชีใหม่
ในระหว่างกระบวนการปิดบัญชีสิ้นปี มีการสร้างธุรกรรมที่เป็นไปได้สองชนิด ธุรกรรมยอดยกมาจะถูกสร้างและใช้ในการสร้างยอดดุลยกมาในปีบัญชีใหม่เสมอ ธุรกรรมยอดยกมาแสดงยอดดุลในบัญชีแยกประเภทงบดุลในปีบัญชีใหม่ และยอดดุลจากยอดดุลบัญชีแยกประเภทกำไรและขาดทุนในบัญชีแยกประเภทกำไรสะสมในปีบัญชีใหม่ อีกทางหนึ่งคือมีการสร้างธุรกรรมปิดบัญชีเพื่อให้ยอดดุลของบัญชีกำไรและขาดทุนลดลงเป็นศูนย์ในปีบัญชีที่กำลังจะถูกปิด
เตรียมการรันการปิดบัญชีสิ้นปี
ก่อนที่คุณจะรันกระบวนการปิดบัญชีสิ้นปี ให้ตรวจสอบการตั้งค่าต่อไปนี้:
ในหน้า บัญชีหลัก:
- ตรวจสอบว่ามีการตั้งค่าฟิลด์ ชนิดบัญชีหลัก ไว้อย่างถูกต้องสำหรับแต่ละบัญชีหลัก ชนิดบัญชีหลักกำหนดว่ายอดดุลของบัญชีหลักจะถูกเลื่อนออกไปเป็นยอดดุลยกมาหรือปิดในกำไรสะสมในธุรกรรมยอดยกมา
- ยอดดุลของบัญชีหลักสามารถโอนย้ายไปยังบัญชีหลักใหม่ในระหว่างการปิดบัญชีสิ้นปีได้ ป้อนบัญชีหลักใหม่ในฟิลด์ บัญชียอดยกมา โดยปกติ ฟิลด์นี้จะใช้สำหรับบัญชีหลักของงบดุลเมื่อมีการปิดใช้งานบัญชีหลัก และมีการใช้บัญชีหลักใหม่สำหรับปีบัญชีใหม่
- ใน Microsoft Dynamics 365 Finance รุ่น 10.0.41 คุณลักษณะ ตรวจสอบความถูกต้องของการปิดบัญชีสิ้นปี จะตรวจสอบความถูกต้องก่อนที่จะปิดบัญชีสิ้นปีเพื่อตรวจหาปัญหาและแนะนำวิธีแก้ปัญหา ซึ่งช่วยให้มั่นใจว่ายอดดุลบัญชีแยกประเภทที่ถูกต้องในทั้งสกุลเงินทางบัญชีและการรายงาน แนะนำแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเกี่ยวกับการจัดการชุดมิติขนาดใหญ่ และปรับปรุงประสบการณ์การปิดบัญชีสิ้นปี คุณต้องเลือกนิติบุคคลเป้าหมายและปีเป้าหมาย
ในหน้า พารามิเตอร์บัญชีแยกประเภททั่วไป ภายใต้ การปิดปีบัญชี:
- ตัวเลือก ลบรายงานบัญชีสิ้นปีปัจจุบันเมื่อปิดบัญชีปี สามารถใช้เพื่อระบุว่าควรจะลบธุรกรรมยอดยกมาที่ระบบสร้างขึ้นจากการปิดบัญชีสิ้นปีก่อนหน้านี้เมื่อมีการรันการปิดบัญชีสิ้นปีอีกครั้งหรือไม่ ถ้าตัวเลือกนี้ถูกตั้งค่าเป็น ใช่ ธุรกรรมยอดยกมาก่อนหน้าและธุรกรรมปิดปีอื่นจะถูกลบ และระบบจะสร้างธุรกรรมยอดยกมาใหม่หรือธุรกรรมปิดปีตามยอดดุลปัจจุบัน ถ้าตัวเลือกนี้ถูกตั้งค่าเป็น ไม่ใช่ ธุรกรรมยอดยกมาก่อนหน้าและธุรกรรมปิดปีอื่นจะยังคงอยู่ และระบบจะสร้างธุรกรรมยอดยกมาหรือธุรกรรมปิดปีเพิ่มเติมเพื่อเลื่อนยอดดุลออกไปจากการปรับปรุงธุรกรรมที่ลงรายการบัญชีหลังจากการปิดบัญชีสิ้นปีก่อนหน้า
- สามารถใช้ตัวเลือก สร้างธุรกรรมปิดบัญชีในระหว่างถ่ายโอน เพื่อสร้างธุรกรรมปิดบัญชีในปีบัญชีที่กำลังจะถูกปิดเพื่อให้ยอดดุลของบัญชีหลักทั้งหมดลดลงเป็น 0 (ศูนย์) ถ้าตัวเลือกนี้ถูกตั้งค่าเป็น ใช่ ระบบจะสร้างธุรกรรมยอดยกมาและธุรกรรมปิดบัญชี ถ้าตัวเลือกนี้ถูกตั้งค่าเป็น ไม่ใช่ ระบบจะสร้างเฉพาะธุรกรรมยอดยกมาในปีบัญชีถัดไปเพื่อโอนย้ายยอดดุล ยอดดุลบัญชีหลักจะยังคงอยู่เมื่อสิ้นสุดปีบัญชี
- สามารถใช้ตัวเลือก ตั้งค่าสถานะปีบัญชีเป็นปิดอย่างถาวร เพื่อตั้งค่าปีบัญชีเป็นสถานะปิดอย่างถาวรได้ ใช้ตัวเลือกนี้อย่างรอบคอบ เนื่องจากไม่สามารถเปิดรอบระยะเวลาที่มีสถานะปิดถาวรอีกครั้งได้ ดังนั้น การปรับปรุงจึงไม่สามารถลงรายการบัญชีไปยังปีบัญชี แนวทางที่พึงปฏิบัติคือ ตัวเลือกนี้ควรตั้งค่าเป็น ไม่
- ตัวเลือก ต้องกรอกข้อมูลหมายเลขใบสำคัญ ถูกลบออกแล้ว ขณะนี้ต้องใช้ใบสำคัญเมื่อรันกระบวนการปิดบัญชีสิ้นปี ในเวลานั้น หมายเลขใบสำคัญจะถูกป้อนด้วยตนเอง
ในหน้า ปฏิทินบัญชีแยกประเภท:
- ไม่บังคับ: สามารถตั้งค่าแต่ละรอบระยะเวลาทางบัญชีสำหรับปีบัญชีที่กำลังจะถูกปิดเป็น ระงับ เพื่อป้องกันการป้อนธุรกรรมใหม่ได้ เมื่อมีการะบุการปรับปรุงรายการ สามารถสามารถเปิดรอบระยะเวลาที่ระงับอยู่อีกครั้งเพื่อปรับปรุงรายการได้ แม้จะมีการรันกระบวนการปิดบัญชีสิ้นปีแล้ว
- ไม่บังคับ: หากมีการใช้ การควบคุมงบประมาณ กระบวนการปิดบัญชีสิ้นปีของใบสั่งซื้อควรจะเสร็จสมบูรณ์ก่อนที่จะปิดรอบหรือ ระงับ เอกสารที่ควบคุมงบประมาณที่ไม่ได้ปิดทั้งหมดต้องถูกปิดหรือย้ายไปยังปีใหม่ก่อนที่จะสามารถกรอกข้อมูลปิดบัญชีสิ้นปีได้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการประมวลผลใบสั่งซื้อเมื่อสิ้นปี ให้ดูที่ กระบวนการปิดบัญชีสิ้นปีของใบสั่งซื้อ
บนหน้า การตั้งค่าแม่แบบการปิดบัญชีสิ้นปี:
- เมื่อเปิดคุณลักษณะ การปรับปรุงสิ้นปีของบัญชีแยกประเภททั่วไป กระบวนการตั้งค่าแม่แบบการปิดบัญชีสิ้นปีจะถูกแยกออกจากกระบวนการรันการปิดบัญชีสิ้นปี คุณสามารถกําหนดแม่แบบในหน้า การตั้งค่าแม่แบบเมื่อปิดบัญชีสิ้นปี (บัญชีแยกประเภททั่วไป > การตั้งค่าบัญชีแยกประเภท > การตั้งค่าแม่แบบการปิดบัญชีสิ้นปี) หรือสามารถเข้าถึงได้จากกระบวนการปิดบัญชีสิ้นปี
กำหนดเทมเพลตการปิดบัญชีสิ้นปี
หลังจากที่ตั้งค่าคอนฟิกเสร็จสิ้น สามารถรันกระบวนการปิดบัญชีสิ้นปีได้ ในหน้า การตั้งค่าแม่แบบการปิดบัญชีสิ้นปี คุณสามารถกำหนดแม่แบบสำหรับกลุ่มของนิติบุคคลที่จะให้กระบวนการปิดบัญชีสิ้นปีรันได้ เทมเพลตจะถูกนำมาใช้ใหม่เมื่อมีการปิดบัญชีสิ้นปี แต่สามารถปรับเปลี่ยนได้ถ้าองค์กรของคุณมีการเปลี่ยนแปลง
ขั้นแรก ตั้งค่าฟิลด์ ชื่อกลุ่ม สำหรับแม่แบบและเลือกปฏิทินทางการเงิน ชื่อกลุ่มควรบ่งชี้ถึงกลุ่มของนิติบุคคลที่รวมอยู่ เมื่อคุณกําหนดกลุ่มของนิติบุคคล โปรดอย่าลืมว่านิติบุคคลสามารถรวมอยู่ในกลุ่มเดียวกันได้เฉพาะเมื่อมีการเลือกปฏิทินทางการเงินเดียวกันไว้เท่านั้น ตัวอย่างเช่น แม่แบบสามารถตั้งค่าโดยยึดตามภูมิศาสตร์ และกลุ่มที่แยกต่างหากสามารถสร้างสำหรับนิติบุคคลอเมริกาเหนือ นิติบุคคลยุโรป นิติบุคคลตะวันออกกลาง และแอฟริกา (EMEA) และนิติบุคคลเอเชียแปซิฟิก (APAC)
ถัดไป สามารถเพิ่มนิติบุคคลลงในเทมเพลต สามารถเพิ่มนิติบุคคลได้โดยการเลือกลำดับชั้นขององค์กรหรือโดยการเลือกนิติบุคคล ถ้ามีการเลือกลำดับชั้นขององค์กร เฉพาะนิติบุคคลภายในลำดับชั้นที่ใช้ปฏิทินทางการเงินที่เลือกจะถูกเพิ่มลงในเทมเพลต ถ้าคุณใช้นิติบุคคลเพื่อเพิ่มไปยังเทมเพลต คุณสามารถเพิ่มเฉพาะนิติบุคคลกับปฏิทินการเงินเดียวกัน จำเป็นต้องใช้ปฏิทินทางการเงินเดียวกันเนื่องจากการปิดบัญชีสิ้นปีถูกรันโดยการเลือกปีบัญชี ซึ่งอาจแตกต่างกันในแต่ละปฏิทิน
หลังจากที่เพิ่มนิติบุคคลแล้ว ให้กำหนดบัญชีหลักกำไรสะสมสำหรับแต่ละนิติบุคคล
สามารถใช้แท็บ มิติทางการเงิน เพื่อกำหนดมิติทางการเงินที่จะใช้ในธุรกรรมยอดยกมา หมายเหตุว่าการตั้งค่าบนแท็บนี้ใช้เฉพาะกับนิติบุคคลที่เลือกในกริด นิติบุคคล คุณต้องทำซ้ำการตั้งค่านี้สำหรับแต่ละนิติบุคคลในกริด
ตัวเลือก ถ่ายโอนมิติธุรกรรมงบดุล สามารถใช้เพื่อกำหนดว่าควรรักษามิติทางการเงินในธุรกรรมที่ลงรายการบัญชีไปยังบัญชีงบดุลในธุรกรรมยอดยกมาหรือไม่ แนวทางที่พึงปฏิบัติคือ ตัวเลือกนี้ควรตั้งค่าเป็น ใช่ การตั้งค่าของมิติงบดุลจะไม่มีผลกระทบต่อยอดดุลที่มีอยู่ในบัญชีแยกประเภทกําไรสะสม ยอดดุลเหล่านั้นจะถูกกําหนดโดยมิติกําไรขาดทุนที่กําหนดในส่วนถัดไป ตัวอย่างเช่น ปีบัญชี 2019 เป็นปีแรกที่ปิด และมีการใช้ตัวเลือก ปิดทั้งหมด เพื่อเลือกมิติ แผนก และ ศูนย์ต้นทุน เพื่อการปิดบัญชี ในกรณีนี้ บัญชีกําไรสะสมที่แยกต่างหากจะถูกสร้างขึ้นมาให้กับแต่ละชุดของแผนกและศูนย์ต้นทุน เมื่อรันการปิดบัญชีสิ้นปีของปี 2020 กําไรสะสมจากปีก่อนหน้าจะยังคงเหมือนกับที่ลงรายการบัญชีไว้ แม้ว่าตัวเลือก มิติงบดุลการโอนย้าย จะถูกตั้งค่าเป็น ไม่ ยอดดุลที่ลงรายการบัญชีที่กําไรสะสมจากการปิดบัญชีสิ้นปีก่อนหน้าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ส่วน ถ่ายโอนมิติกำไรขาดทุน สามารถใช้เพื่อกำหนดว่ามิติทางการเงินในธุรกรรมที่ลงรายการบัญชีกำไรและขาดทุนใดที่จะถูกโอนย้ายไปยังบัญชีหลักกำไรสะสม อันดับแรก ระบุมิติทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลที่เลือก มิติทางการเงินเหล่านี้รวมถึงมิติทางการเงินใด ๆ ที่ลงรายการบัญชีกับในระหว่างปี แม้ว่ามิติทางการเงินนั้นไม่ใช่ส่วนหนึ่งของโครงสร้างทางบัญชีที่ใช้งานอยู่ ถัดไป กำหนดแต่ละมิติเป็น ปิดรายการเดียว หรือ ปิดทั้งหมด ตัวเลือกเริ่มต้นคือ ปิดทั้งหมด ตัวเลือกนี้รักษาค่าของมิติทางการเงินเดิมจากธุรกรรมที่ลงรายการบัญชีแล้ว และใช้สำหรับการสร้างยอดดุลยกมาสำหรับบัญชีกำไรสะสม ระบบจะสร้างยอดดุลต้นงวดกำไรสะสมแยกต่างหากสำหรับแต่ละชุดเฉพาะของค่ามิติทางการเงิน ถ้ามีการเลือก ปิดรายการเดียว ธุรกรรมทั้งหมดที่ลงรายการบัญชีที่มีมิติทางการเงินจะถูกสรุปไปยังยอดดุลต้นงวดกำไรสะสมสำหรับค่ามิติที่ป้อนในฟิลด์ที่ปรากฏหลังจาก ปิดรายการเดียว ตัวอย่างเช่น ธุรกรรมทั้งหมดสำหรับปีบัญชีถูกลงรายการบัญชีกับโครงสร้างทางบัญชี บัญชีหลัก - แผนก สำหรับมิติทางการเงินของ แผนก บนแม่แบบ ปิดรายการเดียว จะถูกเลือก และ 100 คือค่ามิติที่ป้อนไว้ ถ้ารายรับรวมของธุรกรรมทั้งหมดที่ลงรายการบัญชีไปยังแผนก 200, 300 และ 400 เป็น $100,000 ยอดดุลยกมาหนึ่งรายการจะถูกสร้างขึ้นสำหรับ กำไรสะสม - 100 ถ้าคุณเลือก ปิดรายการเดียว แต่ปล่อยให้ค่ามิติทางการเงินว่าง ธุรกรรมทั้งหมดจะถูกลงรายการบัญชีเป็นกำไรสะสม และค่ามิติจะเว้นว่างไว้
รันกระบวนการปิดบัญชีสิ้นปี
เมื่อสร้างแม่แบบการปิดบัญชีสิ้นปีแล้ว คุณสามารถเริ่มต้นกระบวนการปิดบัญชีสิ้นปีในหน้า ปิดบัญชีสิ้นปี ได้ (บัญชีแยกประเภททั่วไป > การปิดรอบระยะเวลา > การปิดบัญชีสิ้นปี) ก่อนที่คุณจะรันการปิดบัญชีสิ้นปี คุณสามารถเพิ่มแม่แบบการปิดบัญชีสิ้นปีใหม่ หรือแก้ไขแม่แบบที่มีอยู่โดยเลือก การตั้งค่าแม่แบบการปิดบัญชีสิ้นปี เพื่อเปิดหน้าการตั้งค่าของแม่แบบ
เลือกแม่แบบการปิดบัญชีสิ้นปี แล้วในบานหน้าต่างการดำเนินการ ให้เลือก รันการปิดบัญชีสิ้นปี เลือกนิติบุคคลทั้งหมดหรือชุดย่อยจากแม่แบบที่คุณกำลังเรียกใช้เพื่อดำเนินการปิดบัญชีสิ้นปี หากคุณกำลังเรียกใช้การปิดบัญชีสิ้นปีเป็นครั้งแรกในปีบัญชี คุณอาจมีแนวโน้มที่จะเลือกนิติบุคคลทั้งหมด เพื่อสร้างยอดดุลต้นงวดสำหรับทั้งหมด ถ้าคุณเพิ่งรันการปิดบัญชีสิ้นปีอีกครั้ง คุณอาจต้องการรันกระบวนการอีกครั้งสำหรับเฉพาะนิติบุคคลที่มีการลงรายการบัญชีการปรับปรุงรายการ
ถัดไป เลือกปีบัญชีเพื่อรันเทียบกับกระบวนการปิดบัญชีสิ้นปี ถ้ามีรอบระยะเวลาการปิดบัญชีมากกว่าหนึ่งรอบในรอบระยะเวลาสุดท้ายของปีบัญชี ฟิลด์ ชื่อรอบระยะเวลา จะพร้อมใช้งาน จากนั้น คุณสามารถเลือกรอบระยะเวลาการปิดบัญชีที่จะใช้ลงรายการบัญชีธุรกรรมปิดบัญชี ถ้ามีการกําหนดการตั้งค่าเพื่อสร้างธุรกรรมปิดปี
จากนั้น ให้ป้อนหมายเลขใบสำคัญ ระบบจะใช้หมายเลขใบสำคัญเดียวกันสำหรับนิติบุคคลทั้งหมดที่คุณเลือกสำหรับกระบวนการปิดบัญชีสิ้นปี หมายเลขใบสำคัญไม่ได้ถูกสร้างขึ้นโดยใช้ลำดับหมายเลข
ตามค่าเริ่มต้น กระบวนการปิดบัญชีสิ้นปีรันในโหมดชุดงาน ดังนั้น หลังจากที่คุณเริ่มต้นกิจกรรมแล้ว คุณสามารถกลับไปยังกิจกรรมอื่นๆ ได้
เนื่องจากโครงสร้างทางบัญชีสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดปีบัญชี คุณไม่สามารถระบุโครงสร้างทางบัญชีที่เกี่ยวข้องได้เสมอ ดังนั้น กระบวนการปิดบัญชีสิ้นปีไม่ยึดติดกับโครงสร้างทางบัญชี เมื่อระบบสร้างธุรกรรมยอดยกมา ยอดดุลจะถูกเลื่อนออกไปพร้อมกับมิติทางการเงินตามที่กำหนดไว้ในเทมเพลตการปิดบัญชีสิ้นปี รายการยอดดุลต้นงวดอาจไม่รวมถึงมิติทางการเงินอีกต่อไปในชุดโครงสร้างบัญชีปัจจุบันและชุดเซ็กเมนต์ที่ไม่ถูกต้องในโครงสร้างทางบัญชีปัจจุบันอีกต่อไป ถ้าองค์กรของคุณต้องการแยกมิติทางการเงินสำหรับยอดดุลกำไรสะสมออก ให้กำหนดมิติทางการเงินเป็น ปิดรายการเดียว และปล่อยให้ค่ามิติว่างไว้
หลังจากกระบวนการเสร็จสิ้นแล้ว เรกคอร์ดจะถูกสร้างขึ้นเพื่อนิติบุคคลแต่ละชุดและปีบัญชี คุณจะเห็นเฉพาะเรกคอร์ดสำหรับนิติบุคคลที่คุณมีสิทธิ์การเข้าถึง แต่ละเรกคอร์ดจะรวมวันที่และเวลาของระบบเมื่อรันกระบวนการ และลิงค์โดยตรงไปที่ใบสำคัญที่สร้างขึ้นมาเพื่อการปิดบัญชีสิ้นปี
ถ้าคุณรีรันการปิดบัญชีสิ้นปี คุณจะเห็นหนึ่งเรกคอร์ดหรือหลายเรกคอร์ดต่อชุดของนิติบุคคลและปีบัญชีแต่ละชุด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของตัวเลือก ลบรายงานบัญชีสิ้นปีปัจจุบันเมื่อปิดบัญชีปี ในหน้า พารามิเตอร์บัญชีแยกประเภททั่วไป:
- ถ้ามีการตั้งค่าตัวเลือกเป็น ใช่ ใบสำคัญสำหรับรายการปิดบัญชีสิ้นปีก่อนหน้าจะถูกลบ เรกคอร์ดถูกเลือกเป็น กลับรายการ และลงเวลาด้วยวันที่และเวลาที่กลับรายการ นอกจากนี้ ลิงค์ไปที่หมายเลขใบสำคัญจะถูกลบออกด้วย เมื่อการปิดบัญชีสิ้นปีเสร็จสิ้นแล้ว จะมีการสร้างเรกคอร์ดใหม่สำหรับใบสำคัญใหม่ที่สร้าง
- ถ้าตัวเลือกมีการตั้งค่าเป็น ไม่ เรกคอร์ดของการปิดบัญชีสิ้นปีก่อนหน้าจะยังคงเหลืออยู่ พร้อมกับลิงค์ไปที่ใบสำคัญ ในแต่ละครั้งที่การปิดบัญชีสิ้นปีรีรัน จะมีการสร้างเรกคอร์ดใหม่ พร้อมด้วยลิงค์ไปที่ใบแสดงใบสำคัญใหม่
ส่งกลับกระบวนการปิดบัญชีสิ้นปี
ในหน้า การปิดบัญชีสิ้นปี คุณสามารถกลับรายการการปิดบัญชีสิ้นปีได้ เลือกเรกคอร์ดสำหรับชุดของนิติบุคคลและปีบัญชีที่ต้องกลับรายการ แล้วเลือก กลับรายการการปิดบัญชีสิ้นปี กระบวนการกลับรายการจะลบใบสำคัญเปิดและปิดบัญชีทั้งหมดที่สร้างขึ้นแล้วของปีบัญชี เรกคอร์ดถูกเลือกเป็น กลับรายการ และลงเวลาด้วยวันที่และเวลาที่กลับรายการ นอกจากนี้ ลิงค์ไปที่หมายเลขใบสำคัญจะถูกลบออกด้วย เช่นเดียวกับกระบวนการปิดบัญชีสิ้นปี การกลับรายการรันในโหมดชุดงาน
กล่องกาเครื่องหมาย แสดงรายการที่กลับรายการ ซึ่งพร้อมใช้งานเหนือกริด ช่วยให้คุณสามารถซ่อนหรือแสดงเรกคอร์ดของกระบวนการปิดบัญชีสิ้นปีที่กลับรายการ หลังจากที่คุณรัน กลับรายการการปิดบัญชีสิ้นปี คุณอาจต้องเลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงรายการที่กลับรายการ เพื่อดูเรกคอร์ด คุณสามารถตั้งค่าตัวกรองข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อดูข้อมูลอื่น
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ปิดบัญชีแยกประเภททั่วไปรอบระยะเวลาเมื่อสิ้นสุด และ ปิดปีบัญชี