Lukk år og perioder
På slutten av et regnskapsår er det mange administrative oppgaver som du må utføre, for eksempel å passe på at alle dokumenter og kladder bokføres, noe som sørger for at valutadataene er oppdatert, avslutte tablåer og mye mer. De faktiske oppgavene avhenger av firmaet.
Tabellen nedenfor inneholder en oversikt over oppgaver som du vanligvis utfører for å avslutte år og perioder.
Til | Se |
---|---|
Definer regnskapsåret, og del det opp i perioder for å rapportere økonomiske resultater. | Arbeide med regnskapsperioder og regnskapsår |
Angi systemomfattende og brukerspesifikke bokføringsdatoområder. Avhengig av forretningsbehovene vil du kanskje begrense brukerens bokføringsdatoområder i begynnelsen av prosessen ved periodeslutt eller etter den. | Spesifiser bokføringsperioder |
Gjøre deg klar til å rapportere merverdiavgiftsbeløp (mva.) du har innkrevd for salg, til skattemyndighetene nettjeneste. | Rapporter mva. til skattemyndighetene |
Få en oversikt over aktiviteter som vanligvis utføres på slutten av en periode, for eksempel bokføring av alle dokumenter og kladder, eller kjøring av finansrapporter. | Avslutte perioder |
Oppdatere valutakurser og justere valutakursene for bokførte kunde-, leverandør- og bankposter. | Oppdatere valutakurser |
Fordele kost og inntekt på konti og dimensjoner. | Fordele kostnader og inntekter |
Skrive ut rapporter for å bekrefte finans-, kunde-, leverandør- og bankkontosaldoer før du lukker en periode. | Forberede forhåndslukking av rapporter |
Skrive ut rapporter som kan hjelpe deg med å opprette årsregnskap. | Forberede avslutningsoppgaver |
Avslutte regnskapsperioder og regnskapsår, overføre resultatregnskapssaldoer til balansekonti og bokføre avslutningsposten ved årsslutt. | Avslutte tablåer |
Se også
Arbeid med regnskapsperioder og regnskapsår
Arbeid med Business Central