Lukk regnskapsperioder
Når et regnskapsår er over, må du lukke periodene som utgjør regnskapsåret.
Slik lukker du regnskapsperioder
Velg ikonet , angi Regnskapsperioder og velg den relaterte koblingen.
På siden Regnskapsperioder velger du handling Lukk år.
Hvis flere enn ett regnskapsår er åpne, blir det tidligste valg for lukking. En melding viser hvilket år som blir lukket, og resultatet av lukkingen.
Hvis du vil lukke året, velger du Ja-knappen.
Regnskapsåret er lukket, og det er merket av i feltene Lukket og Dato låst for alle periodene i året. Regnskapsåret kan ikke åpnes på nytt, og du kan ikke slette haken i feltene Lukket eller Dato låst.
Bemerkning
Du kan ikke lukke et regnskapsår før du har opprettet et nytt. Merk at etter at et regnskapsår er lukket, kan du ikke endre startdatoen for det etterfølgende regnskapsåret.
Selv om et regnskapsår er avsluttet, kan du bokføre finansposter i det. Når du gjør dette, blir postene merket som bokført i et avsluttet regnskapsår, og feltet Etterpost velges.
Når et regnskapsår er avsluttet, må du lukke resultatkontiene, og overføre årets resultat til resultatkontoen i balansen. Du kan gjenta dette hver gang du bokfører til det lukkede regnskapsåret.
Se også
Avslutte tablåer
Bokfør avslutningsposten for årsslutt
Arbeid med regnskapsperioder og regnskapsår
Arbeid med Business Central