Bokfør avslutningsposten for årsslutt
Når du har brukt den satsvise jobben Lukk resultatregnskapet til å generere avslutningsposten eller -postene for årsslutt, må du åpne kladden du angav i kjørselen, og deretter se gjennom og bokføre postene.
Tips
Avhengig av arbeidsprosessene i organisasjonen kan du velge å lukke eller ikke lukke regnskapsperioder og regnskapsår i Business Central. Den følgende fremgangsmåten forutsetter at du har lukket regnskapsåret med alternativet Regnskapsperioder, generert en avslutningspost ved årsslutt ved hjelp av kjørselen Lukk resultatregnskap, og nå er klar til å bokføre årsavslutningsposten sammen med motregningen av poster på egenkapitalkontoen. Organisasjonen din kan velge å arbeide annerledes, for eksempel ved å bokføre avslutningsposten for årsslutt som en del av avslutningen av regnskapsåret.
Bokføre avslutningsposten for årsslutt
- Velg ikonet , angi Finanskladder og velg den relaterte koblingen.
- I feltet Bunkenavn, på siden Finanskladder, velger du bunken som inneholder avslutningspostene.
- Se gjennom postene.
- Velg handlingen Bokfør for å bokføre kladden.
Merk
Det vises en feilmelding hvis feil blir oppdaget. Hvis bokføringen lykkes, fjernes de bokførte postene fra kladden. Når bokføringen er fullført, posteres en oppføring på hver resultatregnskapskonto, slik at saldoen blir null og årsresultatet overføres til balansen.
Se også
Lukk regnskapsperioder
Avslutte tablåer
Lukk resultatregnskapet
Arbeid med Business Central