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Correction ou annulation des factures vente impayées

Vous pouvez corriger ou annuler une facture de vente impayée, à condition qu’elle n’ait pas été entièrement livrée. Cela est utile si vous faites une erreur ou si le client demande une modification avant l’exécution de l’expédition. Dans tous les autres scénarios, nous vous recommandons de créer directement un avoir vente correctif. Pour plus d’informations, consultez Créer un avoir vente à partir d’une facture vente enregistrée.

Noter

Une fois la facture vente validée entièrement ou partiellement payée, vous ne pouvez pas la corriger ou l’annuler depuis elle-même. Au lieu de cela, vous devez créer manuellement un avoir vente pour annuler la vente et rembourser le client, géré de manière facultative avec un retour vente. Pour plus d’informations, reportez-vous à Traiter les retours ou annulations de ventes.

La différence entre l’annulation ou la correction d’une facture vente enregistrée qui n’est pas payée ou livrée est décrite dans le tableau suivant.

Action Description
Annuler La facture vente validée est annulée. Un avoir vente de correction est automatiquement créé et validé pour annuler la facture vente validée initiale. Sur la facture de vente initialement enregistrée, les cases à cocher Annulé et Payé sont sélectionnées.
Correct La facture vente validée est annulée. Une nouvelle facture vente avec les mêmes informations est créée, sauf si la commande client enregistrée a été validée à partir d’une commande client. Dans ce cas, nous vous suggérons d’annuler la facture vente enregistrée à la place, puis d’effectuer la correction et de poursuivre le processus de vente à partir de la commande client d’origine.

La nouvelle facture vente a un numéro différent de celui de la facture vente initiale. Un avoir vente de correction est automatiquement créé et validé pour annuler la facture vente validée initiale. Sur la facture de vente initialement enregistrée, les cases à cocher Annulé et Payé sont sélectionnées.
Créer une note de crédit corrective Un avoir vente est créé avec les mêmes informations. Vous pouvez ajuster le nouvel avoir vente avant de la valider, et elle sera appliquée à la facture originale lorsque vous la valider.

Lorsque vous corrigez ou annulez une facture vente enregistrée, l’avoir vente de correction est appliqué à toutes les écritures comptables de la comptabilité et de l’inventaire créées lors de la validation de la facture vente initiale. Cette action contrepasse la facture vente validée dans vos enregistrements financiers et laisse l’avoir vente validé de correction pour votre piste d’audit.

Pourboire

Si vous avez enregistré une facture de prépaiement pour une facture vente que vous corrigez ou annulez ensuite, vous devez également corriger ou annuler le prépaiement. Pour plus d’informations, voir Corriger des acomptes.

Pour annuler une facture vente validée

  1. Choisissez l’icône Icône en forme d’Ampoule qui ouvre la fenêtre de recherche., entrez Factures de vente enregistrées, puis choisissez le lien associé.

  2. Sélectionnez la facture vente validée à annuler.

    Remarque

    Si la case à cocher Annulé est sélectionnée, vous ne pouvez pas Annuler la facture de vente enregistrée car elle a déjà été annulée ou corrigée.

  3. Sur la page Facture vente enregistrée sélectionnez l’action Annuler.

    Un avoir vente est automatiquement créé et validé pour annuler la facture vente validée initiale. La valeur du champ Annulé de la facture vente validée initiale devient Oui.

  4. Sélectionnez l’action Afficher un avoir correctif pour afficher l’avoir vente validé qui annule la facture vente validée initiale.

Validation partielle de facture également prise en charge

Si l’annulation est liée à une validation de facture partielle, la ligne de commande vente d’origine est mise à jour pour refléter la quantité facturée annulée. Les champs Qté à facturer et Qté facturée de la ligne de commande vente associée sont réinitialisés aux valeurs avant l’enregistrement partiel.

Pour corriger une facture vente validée

  1. Choisissez l’icône Icône en forme d’Ampoule qui ouvre la fenêtre de recherche., entrez Factures de vente enregistrées, puis choisissez le lien associé.

  2. Sélectionnez la facture vente validée à corriger.

    Remarque

    Si la case à cocher Annulé est sélectionnée, vous ne pouvez pas corriger la facture de vente enregistrée car elle a déjà été corrigée ou annulée.

  3. Sur la page Facture vente enregistrée sélectionnez l’action Corriger.

    Noter

    Si la facture vente a été enregistrée à partir d’une commande vente, nous vous recommandons d’annuler cette facture vente, puis de traiter la correction à partir de la commande client d’origine. Si la commande client d’origine a été supprimée, par exemple si elle a été entièrement expédiée, vous pouvez créer une nouvelle commande client en utilisant l’action Copier le document. Pour plus d’informations, consultez Créer un avoir vente en copiant une facture vente enregistrée.

  4. Une nouvelle facture vente avec les mêmes informations et dans laquelle vous pouvez apporter une correction est créée. La valeur du champ Annulé de la facture vente validée initiale devient Oui.

    Un avoir vente est automatiquement créé et validé pour annuler la facture vente validée initiale.

  5. Sélectionnez l’action Afficher un avoir correctif pour afficher l’avoir vente validé qui annule la facture vente validée initiale.

Voir aussi

Ventes
Configuration des ventes
Envoyer des documents par e-mail
Travailler avec Business Central

Retrouvez ici des modules d’apprentissage en ligne gratuits pour Business Central