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Escenario: liquidar un pago de cliente parcial con varios períodos de descuento

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Fabrikam ofrece al cliente 4.031 dos períodos de descuento por pronto pago. El cliente recibe un descuento del 2 por ciento si la factura se paga en cinco días y un descuento del 1 por ciento si la factura se paga en 14 días. Para obtener más información sobre estos parámetros de configuración, consulte Acerca de los parámetros para las liquidaciones de proveedores y Parámetros de clientes (formulario).

Factura de 1.000,00 el 25 de junio

El 25 de junio, Arnie introduce y registra una factura para 1.000,00 del cliente 4.031. Cuando revisa los descuentos por pronto pago de esta factura, Arnie ve que el cliente 4.031 recibe un descuento de 20,00 si la factura se paga antes del 30 de junio. Si la factura se paga antes del 9 de julio, el cliente recibe un descuento de 10,00.

Fecha del descuento por pronto pago

Importe de descuento por pronto pago

Importe en divisa de transacción

30/6/2015

20,00

980,00

9/7/2015

10,00

990,00

25/7/2015

0,00

1.000,00

Arnie puede ver esta transacción en el formulario Transacciones del cliente. (Haga clic en Clientes > Común > Clientes > Todos los clientes. Seleccione el cliente 4.031. En el Panel de acciones, haga clic en Transacciones.

Asiento

Tipo de transacción

Fecha

Factura

Débito del Importe en divisa de transacción

Crédito del Importe en divisa de transacción

Saldo

Divisa

FTI-10030

Factura

25/6/2015

10030

1.000.00

1.000.00

USD

Pago de 294,00 el 28 de junio

El cliente 4.031 desea liquidar 300,00 de esta factura el 28 de junio, que es el primer período de descuento. El cliente pagará 294,00 y tendrá un descuento de 6,00. En el formulario Liquidar transacciones abiertas, el valor de Importe de descuento por pronto pago es 20,00 y el valor de Importe de descuento por pronto pago para aplicar es 6,00.

Marcar

Utilizar el descuento por pronto pago

Asiento

Cuenta

Fecha

Fecha de vencimiento

Factura

Importe en divisa de transacción

Divisa

Importe para liquidar

Seleccionado

Normal

FTI-10030

4031

25/6/2015

25/7/2015

10030

1.000,00

USD

294,00

La información de descuentos se muestra al final del formulario Liquidar transacciones abiertas.

Fecha del descuento por pronto pago

30/6/2015

Importe de descuento por pronto pago

20,00

Utilizar el descuento por pronto pago

Normal

Descuento por pronto pago aplicado

0,00

Importe de descuento por pronto pago para aplicar

6,00

Después de que Arnie registre el pago, el saldo de la factura es de 700,00.

Pago de 693,00 el 8 de julio

El 8 de julio, el cliente paga el resto del importe de la factura. Se aplica un descuento de 7,00, o un 1 por ciento, porque el pago se ha realizado en el segundo período de descuento.

Marcar

Utilizar el descuento por pronto pago

Asiento

Cuenta

Fecha

Fecha de vencimiento

Factura

Débito del Importe en divisa de transacción

Crédito del Importe en divisa de transacción

Divisa

Importe para liquidar

Seleccionado

Normal

FTI-10030

4031

25/6/2015

25/7/2015

10030

700,00

USD

693,00

La información de descuentos se muestra al final del formulario Liquidar transacciones abiertas.

Fecha del descuento por pronto pago

09/7/2015

Importe de descuento por pronto pago

30,00

Utilizar el descuento por pronto pago

Normal

Descuento por pronto pago aplicado

6,00

Importe de descuento por pronto pago para aplicar

7,00

El saldo de la factura es ahora de 0,00. Arnie ve la información en el formulario Transacciones del cliente.

Asiento

Tipo de transacción

Fecha

Factura

Débito del Importe en divisa de transacción

Crédito del Importe en divisa de transacción

Saldo

Divisa

FTI-10030

Factura

25/6/2015

10030

1.000.00

0,00

USD

ARP-10030

28/6/2015

294,00

0,00

USD

DISC-10030

28/6/2015

6,00

0,00

USD

ARP-10031

8/7/2015

693,00

0,00

USD

DISC-1031

8/7/2015

7,00

0,00

USD

Consulte también

Parámetros de clientes (formulario)

Acerca de los parámetros para las liquidaciones de proveedores

Escenario: liquidar un pago de cliente con una factura

Escenario: liquidación y priorización automáticas

Escenario: gestión de descuentos por pronto pago para sobrepagos

Escenario: liquidar un pago de cliente parcial y liquidar el pago final completamente antes de la fecha de descuento

Escenario: liquidar un pago de cliente parcial antes de la fecha de descuento con un pago final después de la fecha de descuento

Escenario: usar un pago de cliente para liquidar varias facturas que abarcan varios períodos de descuento

Escenario: liquidar un pago de cliente parcial con descuentos en notas de abono de proveedor