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Cenário: usar um pagamento de cliente para liquidar várias faturas que se estendem por vários períodos de desconto

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

A Fabrikam vende mercadorias ao cliente 4032. A empresa oferecerá um desconto à vista de 1% se a fatura for paga em 14 dias, além de oferecer descontos à vista em pagamentos parciais. Para obter informações sobre esses parâmetros de configuração, consulte Sobre os parâmetros para liquidações em contas a receber e Parâmetros de contas a receber (formulário).

Três faturas que têm um saldo total de 3.000,00.

O cliente 4032 possui três faturas:

  • A fatura FTI-10040, de 1.000,00, foi inserida em 15 de maio. Essa fatura estará qualificada para um desconto à vista de 1% se for paga em 14 dias.

  • A fatura FTI-10041, de 1.000,00, foi inserida em 25 de junho. Essa fatura estará qualificada para um desconto à vista de 1% se for paga em 14 dias.

  • A fatura FTI-10042, de 1.000,00, foi inserida em 25 de junho. Essa fatura estará qualificada para um desconto à vista de 2% se for paga em cinco dias e 1% se for paga em 14 dias.

Liquidar todas as faturas em 29 de junho com um pagamento total de 2.970,00

Se Arnie criasse um diário de pagamento para liquidar totalmente essas faturas em 29 de junho, o pagamento seria de 2.970,00. O total de todos os valores de desconto seria de 30,00.

Arnie abre o formulário Diário de pagamentos de contas a receber. Ele cria um diário e clica em Linhas. No campo Conta, ele seleciona o cliente 4032 e clica em Funções > Liquidação. No formulário Liquidar Transações Abertas, Arnie marca a caixa de seleção Marcar das três linhas da fatura.

  • O pagamento da fatura FTI-10040 seria 1.000,00, sem o desconto à vista.

  • O pagamento da fatura FTI-10041 seria 990,00, com um desconto à vista de 1%, ou 10,00.

  • O pagamento da fatura FTI-10042 seria 980,00, com um desconto à vista de 2%, ou 20,00.

Marcar

Usar desconto à vista

Comprovante

Conta

Data

Data de vencimento

Fatura

Débito do Valor na moeda da transação

Crédito do Valor na moeda da transação

Moeda

Valor para liquidar

Selecionado

Normal

FTI-10040

4032

15/5/2015

15/6/2015

10040

1.000,00

USD

1.000,00

Selecionado

Normal

FTI-10041

4032

25/6/2015

25/7/2015

10041

1.000,00

USD

990,00

Selecionado e destacado

Normal

FTI-10042

4032

25/6/2015

25/7/2015

10042

1.000,00

USD

980,00

As informações de desconto para a fatura FTI-10042 são mostradas na parte inferior do formulário Liquidar Transações Abertas.

Data do desconto à vista

4/7/2015

Valor de desconto à vista

20.00

Usar desconto à vista

Normal

Desconto à vista obtido

0.00

Valor do desconto à vista a ser obtido

20.00

O saldo do cliente é 0,00.

Liquidar todas as faturas em 1 de julho com um pagamento total de 2.980,00

Se Arnie criasse um diário de pagamento para liquidar totalmente essas faturas em 1 de julho, o pagamento seria de 2.980,00.

Arnie abre o formulário Diário de pagamentos de contas a receber. Ele cria um diário e clica em Linhas. No campo Conta, ele seleciona o cliente 4032 e clica em Funções > Liquidação. Ele marca a caixa de seleção Marcar das três linhas da fatura.

  • O pagamento da fatura FTI-10040 seria 1.000,00, sem o desconto à vista.

  • O pagamento da fatura FTI-10041 seria 990,00, com um desconto à vista de 1%, ou 10,00.

  • O pagamento da fatura FTI-10042 seria 990,00, com um desconto à vista de 1%, ou 10,00. Embora 1º de julho seja depois do período para o desconto de 2%, a data ainda está no período para o desconto de 1%.

Marcar

Usar desconto à vista

Comprovante

Conta

Data

Data de vencimento

Fatura

Débito do Valor na moeda da transação

Crédito do Valor na moeda da transação

Moeda

Valor para liquidar

Selecionado

Normal

FTI-10040

4032

15/5/2015

15/6/2015

10040

1.000,00

USD

1.000,00

Selecionado

Normal

FTI-10041

4032

25/6/2015

25/7/2015

10041

1.000,00

USD

990,00

Selecionado e destacado

Normal

FTI-10042

4032

25/6/2015

25/7/2015

10042

1.000,00

USD

990,00

As informações de desconto para a fatura FTI-10042 são mostradas na parte inferior do formulário Liquidar Transações Abertas.

Data do desconto à vista

13/7/2015

Valor de desconto à vista

10.00

Usar desconto à vista

Normal

Desconto à vista obtido

0.00

Valor do desconto à vista a ser obtido

10.00

Liquidação parcial em 29 de junho com um pagamento total de 1.485,00

O cliente 4032 pode pagar um valor parcial, como a metade de cada fatura.

Arnie abre o formulário Diário de pagamentos de contas a receber. Ele cria um diário e clica em Linhas. Ele insere a data do pagamento e clica em Funções > Liquidação, de modo que possa marcar pagamentos para liquidação. Em cada linha, ele insere o valor a ser liquidado. Quando uma linha é selecionada, Arnie vê o valor do desconto para a linha e o valor do desconto que é obtido. Como o cliente está pagando a metade da fatura, Arnie vê que o valor do campo Valor de desconto à vista para FTI-10042 é de 20,00, mas o valor no campo Desconto à vista obtido é 10,00. O valor do pagamento é 1.485,00.

Marcar

Usar desconto à vista

Comprovante

Conta

Data

Data de vencimento

Fatura

Débito do Valor na moeda da transação

Crédito do Valor na moeda da transação

Moeda

Valor para liquidar

Selecionado

Normal

FTI-10040

4032

15/5/2015

15/6/2015

10040

1.000,00

USD

500,00

Selecionado

Normal

FTI-10041

4032

25/6/2015

25/7/2015

10041

1.000,00

USD

495.00

Selecionado e destacado

Normal

FTI-10042

4032

25/6/2015

25/7/2015

10042

1.000,00

USD

490,00

As informações de desconto para a fatura FTI-10042 são mostradas na parte inferior do formulário Liquidar Transações Abertas.

Data do desconto à vista

4/7/2015

Valor de desconto à vista

20.00

Usar desconto à vista

Normal

Desconto à vista obtido

0.00

Valor do desconto à vista a ser obtido

10.00

Se Arnie criar manualmente um diário de pagamento de 1.485,00, clicar em Funções > Liquidação e marcar as três transações, mas não ajustar o valor no campo Valor para liquidar para cada transação quando fechar o formulário, a seguinte mensagem será exibida:

O valor total de transações marcadas é diferente do valor do diário. Alterar o valor do diário?

Se Arnie desejar que o valor do pagamento seja apenas de 1.485,00, ele clicará em Não e lançará o diário. As transações são liquidadas como se segue:

  • O valor de 1.000,00 da fatura FTI-10040 é totalmente liquidado, pois a fatura foi inserida em 15 de maio, sendo a fatura mais antiga. Sem desconto à vista. O valor restante na transação de pagamento é de 485,00.

  • A fatura FTI-10041 não será liquidada. As faturas FTI-10041 e FTI-10042 foram inseridas na mesma data. No entanto, um desconto de 1% está disponível para a fatura FTI-10041 e um desconto de 2% está disponível para a fatura FTI-10042. Como um desconto melhor está disponível para a fatura FTI-10042, os 485,00 restantes são liquidados com a fatura FTI-10042.

  • A fatura FTI-10042 é liquidada com os 485,00 restantes. A Fabrikam oferece descontos parciais. Como a fatura tinha um desconto de 2%, o cliente paga 98% da fatura. O desconto é de 9,90 (485,00 / 0,98 * 0,02). O valor é dividido por 0,98, porque há um desconto de 2%, de modo que o cliente paga 98% da fatura. O resultado é então multiplicado pela porcentagem de desconto, ou 2%. O pagamento de 485,00 mais o desconto de 9,90 é de 494,90. O valor da fatura original era de 1.000,00. Portanto, a transação tem um saldo de 505,10, que resulta de 1.000,00 - 494,90.

    Arnie exibe as informações no formulário Transações do cliente.

Comprovante

Tipo de transação

Data

Fatura

Débito do Valor na moeda da transação

Crédito do Valor na moeda da transação

Saldo

Moeda

FTI-10040

Nota fiscal

15/5/2015

10040

1,000.00

0.00

USD

FTI-10041

Nota fiscal

25/6/2015

10041

1,000.00

1,000.00

USD

FTI-10042

Nota fiscal

25/6/2015

10042

1,000.00

505.10

USD

ARP-10040

29/6/2015

1,485.00

0.00

USD

DISC-10040

29/6/2015

9.90

0.00

USD

Consulte também

Parâmetros de contas a receber (formulário)

Sobre os parâmetros para liquidações em contas a receber

Cenário: liquidar um pagamento de cliente com uma fatura

Cenário: liquidação e priorização automática

Cenário: manuseio de desconto à vista para pagamentos a maior

Cenário: liquidar um pagamento parcial de cliente e liquidar o pagamento final em sua totalidade antes da data do desconto

Cenário: liquidar um pagamento parcial de cliente antes da data do desconto com um pagamento final posterior à data do desconto

Cenário: liquidar um pagamento parcial de cliente com vários períodos de desconto

Cenário: liquidar um pagamento parcial de cliente com descontos em notas de crédito