Cenário: manuseio de desconto à vista para pagamentos a maior
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Para especificar como uma diferença de desconto à vista que pode ser obtida é tratada quando uma fatura é liquidada, use os campos Administração de descontos à vista e Pagamento máximo a maior/a menor no formulário Parâmetros de contas a receber. Uma nota fiscal será considerada liquidada quando o valor do pagamento for maior do que o valor da fatura menos o desconto à vista.
No exemplo a seguir, o cliente pagou em excesso a fatura de 0,50.
Total da fatura |
Desconto à vista disponível |
Valor a ser pago, o que inclui o desconto à vista |
Valor que o cliente realmente paga |
---|---|---|---|
R$ 105,00 |
R$ 10,50 |
R$ 94,50 |
R$ 95,00 |
Opção de administração do desconto à vista: Específico
O desconto à vista completo é executado quando o campo Específico for selecionado no formulário Contas para transações automáticas. O valor do pagamento a maior é lançado em uma conta contábil da diferença de desconto à vista ou permanece um saldo da conta de cliente. Isso é determinado se o valor do pagamento a maior estiver entre 0.00 e o valor inserido no campo Pagamento máximo a maior/a menor ou se o valor do pagamento a maior estiver acima do valor do Pagamento máximo a maior/a menor.
Cenário 1: O valor do pagamento a maior está entre 0,00 e o pagamento a maior ou a menor máximo. Uma fatura será inserida de 105,00 com um desconto à vista disponível, se a nota fiscal for paga em sete dias.
Total da fatura |
Desconto à vista disponível |
Valor a ser pago, o que inclui o desconto à vista |
---|---|---|
R$ 105,00 |
R$ 10,50 |
R$ 94,50 |
O cliente envia um pagamento de 95,00. O pagamento é liquidado com a fatura de 105,00. Depois que a fatura e o pagamento forem liquidados, as transações a seguir serão criadas no Contas a receber para o cliente.
Transação |
Valor |
Saldo |
---|---|---|
Fatura |
R$ 105,00 |
0,00 |
Pagamento |
-95,00 |
0,00 |
Desconto à vista |
-10,50 |
0,00 |
As seguintes entradas contábeis serão geradas para o pagamento e a liquidação.
Pagamento
Conta |
Valor de débito |
Valor de crédito |
---|---|---|
Pagamento à vista |
R$ 95,00 |
|
Contas a Receber |
R$ 95,00 |
Liquidação
Conta |
Valor de débito |
Valor de crédito |
---|---|---|
A conta especificada na conta Principal do campo de descontos do cliente no formulário de descontos do Caixa |
R$ 10,50 |
|
Contas a Receber |
R$ 10,50 |
|
A conta especificada no campo de desconto à vista do Cliente na Conta do formulário de transações automáticas |
0,50 |
|
Contas a Receber |
0,50 |
Cenário 2: O valor de pagamento a maior excede o valor máximo de pagamento a maior ou a menor. Uma fatura será inserida de 105,00, com um desconto à vista disponível, se a fatura for paga em sete dias.
Total da fatura |
Desconto à vista disponível |
Valor a ser pago, o que inclui o desconto à vista |
---|---|---|
R$ 105,00 |
R$ 10,50 |
R$ 94,50 |
O cliente envia um pagamento de 95,00. O pagamento é liquidado com a fatura de 105,00. Depois que a fatura e o pagamento forem liquidados, as transações a seguir serão criadas no Contas a receber para o cliente.
Transação |
Valor |
Saldo |
---|---|---|
Fatura |
R$ 105,00 |
0,00 |
Pagamento |
-95,00 |
-0,50 |
Desconto à vista |
-10,50 |
0,00 |
O valor do pagamento a maior de 0.50 permanecerá como um saldo em aberto no pagamento e pode ser liquidado outra fatura.
As seguintes entradas contábeis serão geradas para o pagamento e a liquidação.
Pagamento
Conta |
Valor de débito |
Valor de crédito |
---|---|---|
Pagamento à vista |
R$ 95,00 |
|
Contas a Receber |
R$ 95,00 |
Liquidação
Conta |
Valor de débito |
Valor de crédito |
---|---|---|
A conta especificada na conta Principal do campo de descontos do cliente no formulário de descontos do Caixa |
R$ 10,50 |
|
Contas a Receber |
R$ 10,50 |
Opção de administração do desconto à vista: Não específico
No formulário Contas para transações automáticas, quando Não específico for selecionado no campo Administração de descontos à vista, o valor do desconto à vista é reduzido pelo valor do pagamento a maior. Isso ocorre de qualquer modo se o valor do pagamento a maior estiver acima ou abaixo do valor inserido no campo Pagamento máximo a maior/a menor.
Cenário 3: Uma fatura será inserida de 105,00, com um desconto à vista disponível, se a fatura for paga em sete dias.
Total da fatura |
Desconto à vista disponível |
Valor a ser pago, o que inclui o desconto à vista |
---|---|---|
R$ 105,00 |
R$ 10,50 |
R$ 94,50 |
O cliente envia um pagamento de 95,00. O pagamento é liquidado com a fatura de 105,00. Depois que a fatura e o pagamento forem liquidados, as transações a seguir serão criadas no Contas a receber para o cliente.
Transação |
Valor |
Saldo |
---|---|---|
Fatura |
R$ 105,00 |
0,00 |
Pagamento |
-95,00 |
-0,00 |
Desconto à vista |
-10,00 |
0,00 |
O valor do desconto à vista é reduzido de 10,50 para 10,00. O pagamento e a fatura são considerados liquidados.
Pagamento
Conta |
Valor de débito |
Valor de crédito |
---|---|---|
Pagamento à vista |
R$ 95,00 |
|
Contas a Receber |
R$ 95,00 |
Liquidação
Conta |
Valor de débito |
Valor de crédito |
---|---|---|
A conta especificada na conta Principal do campo de descontos do cliente no formulário de descontos do Caixa |
R$ 10,50 |
|
Contas a Receber |
R$ 10,50 |
Consulte também
Parâmetros de contas a receber (formulário)
Sobre os parâmetros para liquidações em contas a receber
Cenário: liquidar um pagamento de cliente com uma fatura
Cenário: liquidação e priorização automática
Cenário: liquidar um pagamento parcial de cliente com vários períodos de desconto
Cenário: liquidar um pagamento parcial de cliente com descontos em notas de crédito