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Configurar factura de texto sin formato

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Complete los siguientes pasos antes de emitir una factura de texto sin formato.

  1. Las secuencias numéricas de factura se configuran en el formulario Secuencias numéricas.

  2. Las secuencias numéricas se asignan para las referencias de factura de texto sin formato en el formulario Parámetros de clientes.

  3. Configure el plan contable en el formulario Plan contable y la página de lista Cuentas principales.

  4. Configure las cuentas de cliente en la página de lista Todos los clientes.

  5. Establezca los índices de impuestos y códigos en los formularios Grupos de impuestos y Códigos de impuestos.

  6. Establezca los códigos de cargos en el formulario Código de gastos y los grupos de cargos en el formulario Grupos de gastos del cliente.

  7. Establezca los formularios de factura de texto sin formato en el formulario Configuración de formulario.

Nota

Si la clave de configuración Public Sector está seleccionada, puede configurar los códigos de facturación en el formulario Billing codes. Al seleccionar un código de facturación en una línea de factura de texto sin formato, los valores predeterminados se especifican automáticamente en la línea. Los códigos de facturación no son necesarios; puede emitir una factura de servicio sin ellos.

Además, puede asociar las definiciones de contabilización a los códigos de facturación específicos en el formulario Definiciones de contabilización de transacciones. Para obtener más información, consulte Acerca de las definiciones de contabilización.

Consulte también

Tareas clave: facturas de servicios