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Escenario: liquidar un pago de proveedor parcial antes de la fecha de descuento con un pago final después de la fecha de descuento

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Fabrikam compra bienes del proveedor 3.057. Fabrikam recibe un descuento por pronto pago del 1 por ciento si la factura se paga en 14 días. Las facturas se deben pagar en 30 días. El proveedor también permite que Fabrikam aproveche descuentos por pronto pago sobre pagos parciales. Para obtener más información sobre estos parámetros de configuración, consulte Acerca de los parámetros para las liquidaciones de proveedores y Parámetros de clientes (formulario).

Factura de 1.000,00 el 25 de junio

El 25 de junio, April entra y registra una factura de 1.000,00 para el proveedor 3.057. April puede ver esta transacción en el formulario Transacciones de proveedor. (Haga clic en Proveedores > Común > Proveedores > Todos los proveedores. Seleccione el proveedor 3.057. En el Panel de acciones, haga clic en Transacciones.)

Asiento

Tipo de transacción

Fecha

Factura

Débito del Importe en divisa de transacción

Crédito del Importe en divisa de transacción

Saldo

Divisa

Inv-10020

Factura

25/6/2015

10020

1.000.00

-1.000.00

USD

Pago parcial de 297,00 con un descuento el 2 de julio

April desea liquidar 300,00 de esta factura el 2 de julio. El pago puede optar a un descuento, porque Fabrikam aprovecha descuentos sobre pagos parciales. Por lo tanto, April paga 297,00 y aprovecha un descuento de 3,00. April puede crear un diario de pagos para este pago abriendo el formulario Diario de pagos de proveedores. Selecciona el nombre de un diario, hace clic en Líneas y, a continuación, especifica una línea para el proveedor 3.057. A continuación, April hace clic en Funciones > Liquidación, lo que le permite marcar los pagos para su liquidación.

Marcar

Utilizar el descuento por pronto pago

Asiento

Cuenta

Fecha

Fecha de vencimiento

Factura

Importe en divisa de transacción

Divisa

Importe para liquidar

Seleccionado

Normal

Inv-10020

3057

25/6/2015

25/7/2015

10020

-1.000,00

USD

-297,00

La información de descuentos se muestra al final del formulario Liquidar transacciones abiertas.

Fecha del descuento por pronto pago

09/7/2015

Importe de descuento por pronto pago

-10,00

Utilizar el descuento por pronto pago

Normal

Descuento por pronto pago aplicado

0,00

Importe de descuento por pronto pago para aplicar

-3,00

April registra este pago. La factura tiene ahora un saldo de 700,00. April puede ver esta transacción en el formulario Transacciones de proveedor. (Haga clic en Proveedores > Común > Proveedores > Todos los proveedores. Seleccione el proveedor 3.057. En el Panel de acciones, haga clic en Transacciones.)

Asiento

Tipo de transacción

Fecha

Factura

Débito del Importe en divisa de transacción

Crédito del Importe en divisa de transacción

Saldo

Divisa

Inv-10020

Factura

25/6/2015

10020

1.000.00

-700,00

USD

APP-10020

1/7/2015

297,00

0,00

USD

DISC-10020

1/7/2015

3,00

0,00

USD

Pago restante el 15 de julio: 700,00 y uso del descuento por pronto pago = Normal

April paga el resto de la factura el 15 de julio, tras el período de descuento. En el formulario Liquidar transacciones abiertas, no se muestra ningún importe de descuento en el campo Descuento estimado por pronto pago y el valor del campo Importe de descuento por pronto pago es 0,00. Cuando April pague el importe restante de 700,00, no se aplicará ningún descuento adicional.

Marcar

Utilizar el descuento por pronto pago

Asiento

Cuenta

Fecha

Fecha de vencimiento

Factura

Importe en divisa de transacción

Divisa

Importe para liquidar

Seleccionado

Normal

Inv-10020

3057

25/6/2015

25/7/2015

10020

-700,00

USD

-700,00

La información de descuentos se muestra al final del formulario Liquidar transacciones abiertas. April puede observar que ya ha aprovechado un descuento de 3,00.

Fecha del descuento por pronto pago

09/7/2015

Importe de descuento por pronto pago

0,00

Utilizar el descuento por pronto pago

Normal

Descuento por pronto pago aplicado

-3,00

Importe de descuento por pronto pago para aplicar

0,00

A continuación, April registra el pago. Cuando April abre el formulario Transacciones de proveedor, observa que la factura tiene un saldo de 0,00. También puede ver que existen dos pagos. Un pago es de 297,00 con un descuento de 3,00 y el otro pago es de 700,00.

Asiento

Tipo de transacción

Fecha

Factura

Débito del Importe en divisa de transacción

Crédito del Importe en divisa de transacción

Saldo

Divisa

Inv-10020

Factura

25/6/2015

10020

1.000.00

0,00

USD

APP-10020

1/7/2015

297,00

0,00

USD

DISC-10020

1/7/2015

3,00

0,00

USD

APP-10021

15/7/2015

700,00

0,00

USD

Pago restante el 15 de julio: 693,00 y uso del descuento por pronto pago = Siempre

Si el proveedor permite que April aproveche un descuento, aunque realice el pago después de la fecha de descuento, puede cambiar el valor del campo Utilizar el descuento por pronto pago a Siempre. Se elimina la configuración de Calcular descuento por pronto pago para pagos parciales y se aplica el descuento. El importe del pago es de 693,00 y el descuento corresponde al importe restante de 7,00. Para obtener más información sobre el campo Utilizar el descuento por pronto pago, consulte Liquidar transacciones abiertas - proveedor (formulario).

Marcar

Utilizar el descuento por pronto pago

Asiento

Cuenta

Fecha

Fecha de vencimiento

Factura

Débito del Importe en divisa de transacción

Crédito del Importe en divisa de transacción

Divisa

Importe para liquidar

Seleccionado

Siempre

Inv-10020

3057

25/6/2015

25/7/2015

10020

700,00

USD

-693,00

La información de descuentos se muestra al final del formulario Liquidar transacciones abiertas.

Fecha del descuento por pronto pago

09/7/2015

Importe de descuento por pronto pago

7,00

Utilizar el descuento por pronto pago

Siempre

Descuento por pronto pago aplicado

-3,00

Importe de descuento por pronto pago para aplicar

-7,00

A continuación, April registra el pago. Cuando April abre el formulario Transacciones de proveedor, observa que la factura tiene un saldo de 0,00. También puede ver que existen dos pagos. Un pago es de 297,00 con un descuento de 3,00 y el otro pago es de 693,00 con un descuento de 7,00.

Asiento

Tipo de transacción

Fecha

Factura

Débito del Importe en divisa de transacción

Crédito del Importe en divisa de transacción

Saldo

Divisa

Inv-10020

Factura

25/6/2015

10020

1.000.00

0,00

USD

APP-10020

1/7/2015

297,00

0,00

USD

DISC-10020

1/7/2015

3,00

0,00

USD

APP-10021

15/7/2015

693,00

0,00

USD

DISC-10021

15/7/2015

7,00

0,00

USD

Consulte también

Escenario: liquidar un pago de proveedor con una factura

Escenario: liquidar pagos de proveedor mediante propuestas de pago

Escenario: liquidar un pago de proveedor parcial y liquidar el pago final completamente antes de la fecha de descuento

Escenario: usar la “fecha que se usará para calcular descuentos” para controlar los cálculos de descuentos para los pagos de proveedor

Escenario: liquidar un pago de proveedor parcial con varios períodos de descuento

Escenario: liquidar un pago de proveedor parcial con descuentos en notas de abono de proveedor

Escenario: aprovechar un descuento superior al calculado para un pago de proveedor