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Registrar facturas de proveedor que se encuentran en un grupo de facturas

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Utilice estos pasos para transferir las facturas del formulario Grupo de facturas excluidas del registro al diario de facturas y, a continuación, registrarlas.

  1. Haga clic en Proveedores > Diarios > Facturas > Diario de facturas.

  2. Cree un diario. Para obtener más información, consulte los primeros pasos en Crear y validar diarios y líneas de diario.

  3. Haga clic en Líneas y, a continuación, en Funciones > Grupo de facturas excluidas del registro.

  4. Seleccione las líneas que desee transferir al diario de facturas y, a continuación, haga clic en Aceptar. Las líneas se muestran en el formulario Asiento del diario.

  5. En cada línea, inserte o modifique la siguiente información necesaria para el registro:

    • Fecha: la fecha que aparece en la factura registrada.

    • Cuenta: el número de cuenta del proveedor.

    • Factura: el número de factura del proveedor.

    • Crédito o Débito: especifique el importe de la factura. El Crédito se utiliza para las compras del proveedor; el Débito se utiliza para las notas de crédito.

    • Cuenta de contrapartida: la cuenta de contrapartida debe tener la misma divisa que el campo Divisa.

    • Aprobado por: el identificador del usuario que ha aprobado la línea de factura.

  6. Especifique la información en otros campos si procede.

  7. Haga clic en Validar > Validar para comprobar que las líneas están listas para el registro.

  8. Haga clic en Registrar > Registrar para registrar las líneas de diario.

    Las líneas registradas se pueden liquidar en un diario de pago.

Consulte también

Especificar facturas de proveedor en un grupo de facturas

Proveedor facturas excluidas detalles del registro (formulario)