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Permitir la liquidación de movimientos de cliente en distintas divisas

Si se realiza una compra a un proveedor en una divisa y se emite el pago en otra divisa, es posible liquidar la compra con el pago.

De igual modo, si vende a un cliente en una divisa y cobra en otra, puede liquidar el pago con la factura de venta.

El siguiente procedimiento describe cómo configurar esto para las entradas del libro mayor de proveedores en la página Configuración de compras y cuentas por pagar . La configuración es similar para las entradas del libro mayor de clientes en la página Configuración de ventas y cuentas por cobrar .

Para permitir la liquidación de movimientos de proveedor en divisas distintas

  1. Seleccione el ícono Bombilla que abre la característica Dígame., ingrese a Configuración de compras y cuentas por pagar y luego seleccione el vincular relacionado.
  2. En el campo Liquidación entre divisas, seleccione una de las siguientes opciones.
Opción Descripción
Ninguno No se permite la liquidación entre divisas.
UME Se permite la liquidación entre divisas de la UME.
Todo Se permite la liquidación entre todas las divisas.

Para configurar cuentas para liquidar diferencias de redondeo en divisa

Si liquida movimientos en varias divisas distintas, debe configurar las cuentas en las que se registrarán las diferencias de redondeo.

Nota

Primero debe configurar las cuentas contables antes de completar la tarea. Para obtener más información, consulte Descripción del libro mayor y plan de cuentas.

  1. Seleccione el ícono Bombilla que abre la característica Dígame., ingrese Grupos de publicación de clientes y luego seleccione el vincular relacionado.
  2. En los campos Cta. neg. red. liquids. divisa y Cta. pos. red. liquids. divisa, especifique el número de cuentas contables para registrar las diferencias de redondeo.
  3. Seleccione el ícono Bombilla que abre la característica Dígame., ingrese a Grupos de contabilización de proveedores y luego seleccione el vincular relacionado.
  4. En los campos Cta. neg. red. liquids. divisa y Cta. pos. red. liquids. divisa, especifique el número de cuentas contables para registrar las diferencias de redondeo.

Consulte también

Gestión de cuentas por pagar
Gestión de cuentas por cobrar
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