Gewinn oder Verlust nur für die Berichtswährung berechnen
Wichtig
Dieser Inhalt ist archiviert und wird nicht aktualisiert. Die neueste Dokumentation finden Sie unter Neuerungen oder Änderungen in Dynamics 365 Finance. Die neuesten Veröffentlichungspläne finden Sie unter Dynamics 365-, Power Platform- und Cloud for Industry-Veröffentlichungspläne.
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Benutzer*innen durch Administrator*innen, Maker*innen oder Analyst*innen | - | 6. Okt. 2023 |
Geschäftswert
Wenn die Buchhaltungswährung für abgeglichene Transaktionen in der Hauptbuchabrechnung ausgeglichen ist (Soll = Haben), wird derzeit kein realisierter Gewinn/Verlust gebucht, wenn die Berichtswährung nicht auf Null abgestimmt wird. Dieses Funktion schließt diese Lücke, indem ein Gewinn/Verlust mit der Berichtswährung gebucht wird, wenn die Buchhaltungswährung ausgeglichen ist. Auf diese Weise wird der Periodenabschluss beschleunigt, da der Gewinn/Verlust nicht zuerst in der Berichtswährung gebucht werden muss, wenn er nicht bereits über die Kontozahlung, den Forderungsausgleich oder ein manuelles Berichtswährungs-Anpassungserfassung gebucht wurde.
Einzelheiten zur Funktion
Diese Funktion verwendet die Buchhaltungswährung für den Abgleich innerhalb des Sachkontoausgleichs. Wenn die Buchhaltungsbeträge in der Buchhaltungswährung ausgeglichen werden, bucht der Hauptbuchausgleich einen Gewinn/Verlust, wenn dies für die Berichtswährung nötig ist. Die Gewinn-/Verlustbuchung erfolgt nur für Hauptkonten, die noch keinen Gewinn/Verlust durch die AR/AP-Abrechnung gebucht haben.
Das ist der erste Schritt zur vollständigen Unterstützung der Gewinn-/Verlustbuchung während der Hauptbuchabrechnung. Andere Szenarien, in denen Gewinne und Verluste auch für die Buchhaltungswährung gebucht werden können, werden in der Zukunft hinzugefügt. Eine teilweise Abrechnung wird nicht unterstützt und ist für zukünftige Versionen geplant.
Siehe auch
Bank – Neubewertung der Fremdwährung (Dokumente)