Sdílet prostřednictvím


Začínáme používat aplikaci Správa faktur dodavatelů SAP

Aplikace Správa faktur dodavatelů SAP je součástí řešení SAP Procurement pro Microsoft Power Platform. Umožňuje provádět několik funkcí v SAP snadněji než s grafickým uživatelským rozhraním SAP. Můžete zobrazit poslední fakturu dodavatele, schválit fakturu dodavatele k úhradě a vytvořit fakturu na základě stávající objednávky.

Snímek obrazovky aplikace nákupní objednávky SAP Procurement společnosti Microsoft pro Power Platform.

Zobrazení faktury dodavatele

Pro zobrazení faktury dodavatele máte tři možnosti:

  • Vyberte nedávnou fakturu dodavatele.
  • Vyhledejte fakturu dodavatele na základě dodavatele, typu dokladu, kódu společnosti a období.
  • Zadejte známé číslo faktury dodavatele.

Výběr faktury dodavatele

Vyberte nedávno zobrazenou fakturu dodavatele ze seznamu Poslední faktury dodavatele, pokud ji chcete načíst na obrazovku.

Hledání faktury dodavatele

Pokud jste s fakturou dodavatele nepracovali a neznáte přesné číslo, můžete jej vyhledat výběrem Hledat faktury dodavatele a otevřít obrazovku vyhledávání faktur dodavatele.

Obrazovka vyhledávání faktur dodavatele vám umožňuje vyhledávat podle jednotlivého pole nebo kombinace těchto polí.

  • Dodavatel
  • Typ dokumentu
  • Kód společnosti
  • Rozsah dat vytvoření

Chcete-li provést vyhledávání, postupujte takto:

  1. Zadejte kritéria výběru.
  2. Vyberte Vyhledat a zobrazí se výsledky.
  3. Vyberte fakturu dodavatele, kterou chcete zobrazit na obrazovce přehledu.

Zadejte číslo faktury dodavatele

Pokud znáte číslo faktury dodavatele dokladu k materiálu, který chcete zobrazit, můžete ho zadat do pole Hledat faktury dodavatele.

Vytvoření faktury dodavatele

  1. Vyberte tlačítko Nová faktura dodavatele.
  2. Zadejte číslo nákupní objednávky a vyberte tlačítko Hledat.
  3. Z rozevíracího seznamu vyberte Platební metodu a poté zvolte Další.
  4. Zkontrolujte řádkové položky a podle potřeby je upravte. Pokud chcete změnit řádkovou položku, vyberte řádek řádkové položky a vyberte tlačítko Upravit. Proveďte příslušné změny a vyberte Aktualizovat.
  5. Vyberte Další, když jsou všechny řádkové položky faktury správné.
  6. Zkontrolujte fakturu a vyberte Odeslat, pokud je vše v pořádku.

Mapování polí

Tabulka poskytuje obrazovku faktury pro mapování polí funkčních modulů.

Mapování BAPI INCOMINGINVOICE CREATE1

Plocha Zobraz. název Parametr Pole Výchozí
Hlavička HEADERDATA INVOICE_IND
Hlavička HEADERDATA DOC_TYPE
Hlavička HEADERDATA DOC_DATE
Hlavička HEADERDATA PSTNG_DATE
Hlavička HEADERDATA COMP_CODE
Hlavička HEADERDATA DIFF_INV
Hlavička HEADERDATA MĚNA
Hlavička HEADERDATA GROSS_AMOUNT
Hlavička HEADERDATA BLINE_DATE
Hlavička HEADERDATA PYMT_METH
Hlavička INVOICESTATUS RBSTAT "A"
Line Item GOODSMVT_ITEM PREQ_ITEM
Řádek (výchozí) REL_DATE GOODSMVT_ITEM REL_DATE utcNow() Datum
Hlavička (výchozí) Typ dokumentu GOODSMVT_CODE GM_CODE 01

Viz také