Import akreditivu
Níže uvedené kroky popisují proces importu akreditivu. Před zahájením tohoto procesu je třeba nakonfigurovat bankovní zařízení, účetní profily, smlouvu o bankovním zařízení a bankovní údaje dodavatele. Další podrobnosti naleznete v tématu Nastavení zařízení banky a účetních profilů pro akreditiv a Vytvoření bankovního účtu dodavatele.
Vytvoření nákupní objednávky s akreditivem
- Chcete-li vytvořit nákupní objednávku s akreditivem, přejděte na Závazky > Nákupní objednávky > Všechny nákupní objednávky.
- Klepněte na možnost Nový.
- Vyberte hodnotu dodavatele v poli Účet dodavatele.
- Rozbalte sekci Obecné.
- Vyberte hodnoty pro pole Pracoviště a Sklad .
- Zadejte data do polí Datum účtování a Požadované datum příjmu.
Poznámka
Pole Typ bankovního dokumentu musí být Akreditiv.
- Klepněte na tlačítko OK.
- V řádcích nákupní objednávky vyberte Číslo položky.
- Rozbalte sekci Podrobnosti řádku.
- Klikněte na záložku Dodání.
- Do pole Datum potvrzeného příjmu zadejte potvrzené datum dodání.
- Znovu zkontrolujte řádky nákupní objednávky a přidejte hodnotu jednotkové ceny . Tato hodnota již může být výchozí z nákupní obchodní smlouvy nebo nastavení položky.
- Chcete-li definovat podrobnosti akreditivu, klikněte v podokně akcí na možnost Spravovat>kolekci akreditivu/importu.
- Do pole Datum použití zadejte datum a čas. Ověřte, zda má pole Bankovní účet výchozí aktivní bankovní účet, který je založen na datu žádosti.
- Zadejte hodnotu do pole Číslo bankovního dokumentu.
- Do pole Datum příjmu zadejte datum a čas.
- Rozbalte oddíl Bankovní dokument.
- Do pole Datum vypršení platnosti zadejte datum a čas.
- Rozbalte část Bankovní údaje.
- V poli Avizující banka zadejte nebo vyberte hodnotu.
- Klepněte na tlačítko Uložit.
- Na řádcích klikněte na Načíst dodávky nákupní objednávky.
- Vraťte se zpět k nákupní objednávce.
- V podokně akcí klikněte na možnost Zakoupit.
- Klikněte na tlačítko Potvrdit.
- V podokně akcí klikněte na možnost Spravovat.
- Klikněte na Akreditiv nebo kolekce importu.
- Klikněte na možnost Zpracovat.
- Klikněte na tlačítko Potvrdit. Po opětovném potvrzení ověřte zůstatek facility snížený o částku nákupní objednávky na stránce Smlouvy o bankovním zařízení. Například částka nákupu = 500,00, limit zařízení = 10000.00, tedy zůstatek zařízení = 9500,00.
Změna ceny na řádku nákupní objednávky
- Otevřete nákupní objednávku a aktualizujte pole Jednotková cena na řádku nákupní objednávky.
- Klepněte na tlačítko Uložit.
- Potvrďte nákupní objednávku kliknutím na tlačítko Potvrdit > nákup v podokně akcí.
- Vzhledem ke změnám jednotkové ceny byste měli akreditiv upravit kliknutím na Spravovat > akreditiv / importovat kolekci v podokně akcí.
- Klikněte na Změnit > proces.
- Klikněte na Odebrat > Ano.
- Klikněte na tlačítko Načíst dodávky nákupní objednávky na řádcích v kolekci akreditivu / importu.
- Klikněte na tlačítko Zpracovat > potvrzení. Ověřte zůstatek zařízení snížený o aktualizovanou částku nákupní objednávky na stránce Smlouvy bankovního zařízení. Například upravená částka nákupu = 600,00, limit zařízení = 10000.00, tedy zůstatek zařízení = 9400,00
- Zavřete stránku.
Zaúčtovat dodací list
- V podokně akcí klikněte na možnost Přijmout.
- Klikněte na Příjemka produktu.
- Do pole Příjemka produktu zadejte číslo příjemky produktu.
- Vyberte číslo dodávky vytvořené s odkazem na akreditiv.
- Zadejte datum příjemky produktu.
- Klepněte na tlačítko OK.
Ověření stavu importního akreditivu
- Přejděte na Pokladna a banka > Akreditivy > Importovat akreditiv a kolekci importu.
- Ověřte stav importního akreditivu.
Zaúčtování nákupní faktury
- Přejděte na Závazky > Nákupní objednávky > Všechny nákupní objednávky. Vyberte nákupní objednávku, která byla vytvořena s akreditivem.
- V podokně akcí vyberte možnost Faktura.
- Klepněte na Faktura.
- Zadejte číslo faktury do pole Číslo .
- Vyberte odpovídající číslo zásilky.
- Do pole Datum faktury zadejte datum faktury.
- Klikněte na Aktualizovat stav párování.
- Zaúčtujte fakturu stisknutím tlačítka Zaúčtovat.
Ověřte stav a tisk importního akreditivu.
- Přejděte na Pokladna a banka > Akreditivy > Importovat akreditiv a kolekci importu.
- Vyhledejte na seznamu požadovaný záznam a vyberte ho.
- Ověřte podrobnosti importního akreditivu.
- Ověřte stav = zásilky Fakturováno.
- Chcete-li akreditiv vytisknout , klikněte na tlačítkoZobrazit v podokně akcí a poté vyberte možnost Vytisknout aplikaci .
Zaúčtovat deník plateb dodavatele pro vytvořené nákupní faktury s akreditivem
- Přejděte na Závazky > Platby > Deník plateb.
- Klepněte na možnost Nový.
- V poli Název vyberte název deníku plateb dodavatele.
- Klikněte na možnost Řádky.
- Do pole Datum zadejte datum.
- V poli Účet vyberte účet dodavatele z nákupní objednávky. Klepněte na tlačítko Uložit.
- Klikněte na možnost Vyrovnat transakce.
- Vyberte fakturu, kterou chcete zaplatit. Ověřte, zda jsou pole Číslo bankovního dokladu a Číslo zásilky správná.
- Zaškrtněte políčko Označit , aby se faktura zaplatila. Klepněte na tlačítko OK.
- Vyberte kartu Platba a ověřte, zda byla aktualizována pole Číslo bankovního dokladu a Číslo zásilky.
- Klikněte na možnost Zaúčtovat.
Ověření stavu importního akreditivu po zaplacení faktury
- Přejděte na Pokladna a banka > Akreditivy > Importovat akreditiv a kolekci importu.
- V seznamu vyhledejte a vyberte záznam.
- Přejděte na Řádky a ověřte, že stav importního akreditivu je Potvrzeno a Stav zásilky je Zaplaceno.
Ověření limitu bankovního zařízení a sestavu využití
- Přejděte na Pokladna a banka > Dotazy a sestavy > Akreditivy a záruční listiny > Sestava zařízení banky a využití.
- Rozbalte oddíl Záznamy k zahrnutí.
- Klikněte na Filtr a definujte pole Kritéria s požadovaným bankovním účtem.
- Klikněte na tlačítko OK a spusťte sestavu.
- Ověřte že sestava obsahuje seznam transakcí s číslem bankovního dokladu, limitem zařízení, využitou částkou a částkou zůstatku zařízení.