Dela via


Lägg till fakturor till fakturagrupper

Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Du kan lägga till fakturor till en fakturagrupp, så att du kan söka efter och uppdatera fakturor grupperade tillsammans, utan att använda en förfrågan.

Ställ in leverantörsreskontra att tillåta fakturagrupper

  1. Klicka på Leverantörsreskontra > Inställningar > Parametrar för leverantörsreskontra.

  2. Klicka på Faktura och välj Använd fakturagrupper för företaget.

  3. Välj det värde som ska användas som standardgruppkod för det nya fakturor i fältet Standardkod för fakturagrupper: Användarnamn, Datum eller Anpassa. Du kan till exempel välja Användarnamn om du automatiskt vill gruppera nya fakturor med namnet på den användare som skapade dem. Användarna kan ändra koden för enskilda fakturor.

  4. Ange en anpassad gruppkod som ska användas för nya fakturor i fältet Anpassad kod för fakturagrupper . Koden kan vara upp till 10 alfanumeriska tecken, och den kan också inkludera symboler och blanksteg. Det här fältet är bara tillgängligt om Anpassa har valts i fältet Standardkod för fakturagrupper.

  5. Ange en anpassad kod som ska användas för nya fakturor som skapas av webbtjänsten, i fältet Anpassad kod för webbtjänstfakturering . Koden kan vara upp till 10 alfanumeriska tecken.

Lägg till fakturor till en fakturagrupp

  1. Klicka på Leverantörsreskontra > Vanligt > Leverantörsfakturor > Väntande leverantörsfakturor.

  2. Klicka på FakturaÅtgärdsruta om du vill skapa en faktura.

    –eller–

    Klicka på Från inköpsorder för att skapa en faktura från valda inköpsorder

    –eller–

    Klicka på Från produktinleverans för att skapa en faktura från valda produktinleveranser

  3. Välj fakturagruppkoden för fakturan i fältet Fakturagrupp på snabbfliken Leverantörsfakturahuvud. Du kan till exempel skapa två fakturor som har fakturagruppkoden Personal, och två fakturor som har fakturagruppkoden av BRAND. De fyra fakturorna fördelas mellan de två grupperna Personal och BRAND.

Se även

Parametrar för leverantörsreskontra (formulär)

Leverantörsfaktura (formulär)