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Corrigir uma fatura de texto livre lançada

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Siga este procedimento para corrigir uma fatura de texto livre que foi lançada. Quando você corrigir uma fatura lançada, uma fatura corrigida será criada, na qual você poderá modificar a fatura e lançá-la com os novos valores. Ao lançar a fatura corrigida, uma fatura de cancelamento será criada, trazendo o saldo combinado da fatura original e da fatura de cancelamento com um valor zero.

Por exemplo, se você corrigir uma fatura original lançada com um saldo de 500,00, uma fatura corrigida será criada com um saldo de 500,00. Você pode alterar as informações da fatura e lançá-la. Quando a fatura corrigida for lançada, uma fatura de cancelamento será criada com um saldo de -500,00. Isso faz com que o saldo combinado das faturas original e de cancelamento seja 0,00.

Observação

Esse recurso só estará disponível se a chave de configuração Correção da fatura de texto livre for selecionada. (ESP) Para estar em conformidade com os requisitos legais locais, esse recurso está disponível somente para entidades legais com endereço principal em qualquer país/região, exceto a Espanha. Utilize o recurso de correção da Espanha em vez dele.

  1. Clique em Contas a receber > Comum > Faturas de texto livre > Todas as faturas de texto livre.

  2. Selecione uma fatura lançada.

  3. No Painel de Ações, clique em Fatura corrigida e insira as seguintes informações:

    • Código de motivo – insira ou selecione o código de motivo que descreve por que a fatura está sendo corrigida.

    • Comentários – insira comentários adicionais sobre o cancelamento da fatura.

    • Data de cancelamento da fatura – insira ou selecione a data da fatura que será atribuída à fatura de cancelamento.

  4. Clique em Criar fatura corrigida. Uma fatura corrigida será criada.

  5. Clique em Editar e faça as alterações necessárias à fatura.

  6. Caso seja solicitado por sua organização, envie a fatura corrigida para a revisão de fluxo de trabalho. Quando a fatura corrigida for aprovada, prossiga para a próxima etapa.

  7. No formulário Fatura de texto livre, no Painel de Ações, clique em Lançar e em OK. A fatura corrigida será lançada e uma fatura de cancelamento será criada automaticamente.

  8. Opcional: na página de listagem Fatura de texto livre no grupo Cancelar, clique em Exibir e em Correções da fatura para exibir os detalhes da correção da fatura. Esses detalhes incluem as faturas relacionadas:

    • Fatura original – a fatura que inclui as informações que você está corrigindo.

    • Fatura corrigida – a fatura que contém as informações da fatura corrigida.

    • Cancelando fatura – a fatura de crédito gerada pelo sistema, criada para cancelar a fatura que foi corrigida recentemente. Essa fatura será criada quando a fatura corrigida for lançada.

Dica

Uma coluna Correção será exibida na página de listagem Todas as faturas de texto livre para que você possa identificar facilmente quais faturas foram canceladas e corrigidas.

Consulte também

Nota fiscal de texto livre (formulário)