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(BRA) Receber nota fiscal para transferência de entrada

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Você recebe uma nota fiscal de entrada quando recebe itens de um depósito localizado em um estabelecimento fiscal diferente ou em um estabelecimento fiscal associado a uma conta de cliente ou a uma conta de fornecedor. Para obter mais informações, consulte (BRA) Sobre ordens de transferência.

  1. Clique em Gerenciamento de estoque > Atividades Periódicas > Ordens de transferência.

  2. No painel superior, selecione ou crie uma ordem de transferência enviada e que você tem que receber. Para obter mais informações, consulte (BRA) Criar nota fiscal de transferência de saída.

  3. Clique em Lançamento > Receber para abrir o formulário Receber. Para obter mais informações, consulte Receber ordens de transferência.

  4. No campo Atualizar, selecione Remessa para indicar se a quantidade de recebimento corresponde à quantidade remetida. Os detalhes do item são exibidos no painel inferior.

  5. No campo Comprovante de remessa, selecione um número de comprovante de remessa usado como proposta de recebimento.

  6. Marque a caixa de seleção Editar linhas para atualizar as linhas da ordem de transferência com base na opção selecionada no campo Atualizar.

  7. Marque a caixa de seleção Imprimir recebimento de transferência para imprimir a nota fiscal de transferência de entrada.

  8. Clique em OK para receber a ordem de transferência e gerar uma nota fiscal de transferência de entrada. O status da ordem de transferência é atualizado para Recebido no campo Status da transferência do formulário Ordens de transferência.

Você pode clicar em Consultas > Histórico de ordens de transferência no formulário Ordens de transferência para exibir o histórico de uma ordem de transferência que foi recebida.

Consulte também

(BRA) Retornar nota fiscal de transferência

(BRA) Cancelar uma nota fiscal de transferência

(BRA) Ordens de transferência (formulário modificado)

(BRA) Configurar códigos CFOP

(BRA) Configurar códigos de CFOP para transferência de notas fiscais

(BRA) Configurar a matriz CFOP

Receber (formulário)