Sobre conciliação de notas fiscais e ordens de compra intercompanhia
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
A entidade legal da compra envolvida em uma transação de comércio intercompanhia pode ser configurada para usar a conciliação de faturas de contas a pagar. Nesse caso, os requisitos de lançamento para o comércio intercompanhia e a conciliação de faturas de contas a pagar devem ser atendidos para que as faturas de fornecedor intercompanhia sejam lançadas.
Os exemplos neste tópico usam a seguinte configuração de comércio intercompanhia:
Fabrikam Compras é a entidade legal de compra.
Fabrikam Vendas é a entidade legal de venda.
O cliente 4020 existe na Fabrikam Vendas.
O fornecedor 3024 existe na Fabrikam Compras.
Na Fabrikam Compras, as informações intercompanhia estão especificadas para o fornecedor 3024. A Fabrikam Vendas está especificada como a empresa do cliente, e o cliente 4020 está especificado como a conta do cliente que corresponde à entidade legal Fabrikam Compras.
Na Fabrikam Vendas, as informações intercompanhia estão especificadas para o cliente 4020. A Fabrikam Compras está especificada como a empresa do fornecedor, e o fornecedor 3024 está especificado como a conta do fornecedor que corresponde à entidade legal Fabrikam Vendas.
Os exemplos usam a seguinte configuração de conciliação de faturas de contas a pagar para a Fabrikam Compras:
No formulário Parâmetros de contas a pagar, a caixa de seleção Habilitar validação da conciliação de faturas está marcada.
No formulário Parâmetros de contas a pagar, o campo Lançar fatura com discrepâncias está definido como Exigir aprovação.
A porcentagem de tolerância de preços para a entidade legal é 2.
Exemplo: Conciliação de preço e comércio intercompanhia
Os valores líquidos para a fatura de fornecedor intercompanhia e a fatura de cliente intercompanhia devem ser iguais. Esse requisito substitui as aprovações de conciliação de faturas ou os percentuais de tolerância de preços aplicáveis.
Por exemplo, siga estas etapas.
Na Fabrikam Compras, crie uma ordem de venda OV888 para o cliente 4020. A ordem de compra intercompanhia OCIC222 é criada automaticamente para o fornecedor 3024 na Fabrikam Compras, e a ordem de venda OVIC888 é criada automaticamente na Fabrikam Vendas.
Na Fabrikan Vendas, registre que os itens foram recebidos e lance uma guia de remessa. O status da OVIC888 muda para Entregue. O status da OCIC222 muda para Recebido.
Na Fabrikan Vendas, realize uma atualização de fatura para OVIC888. O preço unitário é 0,45 e 100 itens são atualizados.
Na Fabrikam Compras, crie uma fatura para OCIC222. Acidentalmente você altera o preço líquido de 45,00 para 54,00. Um ícone é exibido para indicar que o preço excede a tolerância de preço permitida de 2%.
No formulário Detalhes da conciliação da fatura, marque a caixa de seleção para aprovar o lançamento com discrepâncias de conciliação. No formulário Fatura de fornecedor, clique em OK.
Se a fatura do fornecedor não fosse uma fatura de fornecedor intercompanhia, o lançamento teria sido feito com êxito. No entanto, como você está trabalhando com uma fatura de fornecedor intercompanhia, o lançamento não foi feito com êxito. Para o comércio intercompanhia, os totais de fatura na ordem de venda intercompanhia devem ser iguais aos totais de fatura na ordem de compra intercompanhia correspondente. Para resolver esse problema, você deve corrigir o preço líquido da fatura alterando o preço líquido de volta para o valor padrão, 45,00.
Exemplo: Conciliação de quantidade com comércio intercompanhia
As quantidades da ordem de compra intercompanhia e da ordem de venda intercompanhia devem ser iguais. Essa exigência substitui as aprovações de conciliação de faturas aplicáveis.
Este exemplo usa a seguinte configuração de comércio intercompanhia adicional:
- Na Fabrikam Compras, a política de ações da ordem de compra para o fornecedor 3024 é configurada para lançar automaticamente a fatura original de cliente e a fatura de fornecedor intercompanhia.
Este exemplo usa a seguinte configuração adicional de conciliação de faturas de contas a pagar para a Fabrikam Compras:
No formulário Grupos de modelo do item para o grupo de modelos usado pelo item B-R14, a caixa de seleção Requisitos de recebimento está marcada.
A quantidade disponível do item B-R14 é 0 (zero).
Por exemplo, siga estas etapas.
Na Fabrikam Compras, crie uma ordem de venda OV999 para o cliente 4020. A ordem contém um item de linha: 100 baterias (item B-R14) ao preço unitário de 1,00 cada. A ordem de compra intercompanhia OCIC333 é criada automaticamente na Fabrikam Compras para o fornecedor 3024, e a ordem de venda OVIC999 é criada automaticamente na Fabrikam Vendas.
Na Fabrikam Vendas, realize uma atualização de fatura para OVIC999. O lançamento não foi feito com êxito, pois o item está esgotado e ainda não foi recebido. Portanto, as informações financeiras não podem ser atualizadas.
Na Fabrikam Vendas, registre que os itens foram recebidos e lance uma guia de remessa para OVIC999. Um recebimento de produtos para a OCIC333 é lançado automaticamente na Fabrikam Compras. Na Fabrikam Compras, a quantidade recebida do item B-R14 muda para 100.
Na Fabrikam Vendas, realize uma atualização de fatura para OVIC999. O lançamento foi feito com êxito nas duas entidades legais. Na Fabrikam Compras, a quantidade comprada do item B-R14 muda para 100.
Consulte também
Configurar a conciliação de notas fiscais de Contas a pagar
Configurar fornecedores, clientes e itens para o comércio intercompanhia