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Aprimorar os relatórios e os ajustes do IVA – Tchéquia

Habilitação para Versão preliminar pública Disponibilidade geral
Usuários, automaticamente - 1º de out. de 2024

Valor do negócio

A adição da funcionalidade de IVA não dedutível para a legislação tcheca, especificamente para apoiar a declaração de IVA e o coeficiente de lançamento no fim do período contábil.

Detalhes do recurso

A funcionalidade padrão de IVA não dedutível permite reduzir o IVA de entrada e adicionar o valor do IVA não atribuído à entrada de conta ou item. No entanto, não abrange todos os requisitos obrigatórios da legislação tcheca, especialmente no que diz respeito à declaração de IVA e ao coeficiente de lançamento no fim do período contábil.

O valor do coeficiente de redução do IVA pode ser definido para toda a empresa num só local. O valor será aplicado a todas as combinações marcadas de grupos de lançamento de IVA. Além da redução do imposto a montante através do coeficiente de encurtamento, também é possível definir uma redução de imposto de 100% na combinação de grupos de contas de IVA, ou seja, quando não há o direito de aplicar o IVA a montante, mas o lado a jusante (no caso de transações ao abrigo do regime de autoliquidação) tem de declarar o IVA na totalidade.

A redução do IVA também se aplica ao relatório do IVA e aos relatórios de controle do IVA, que incluem a totalidade dos montantes não reduzidos. Após o fim do ano, é possível, com base no coeficiente de liquidação calculado, recalcular todas as entradas de IVA do período e lançar a diferença entre o coeficiente originalmente aplicado e o coeficiente de liquidação.

Esta funcionalidade estende a solução de IVA não dedutível da República Checa também com suporte para faturas de compra antecipada.

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Consulte também

IVA não dedutível para a República Tcheca (docs)