Przykład ogólnej listy sprzedaży do UE
Ten artykuł objaśnia konfigurację i transfer listy sprzedaży Unii Europejskiej (UE). W przykładzie użyto firmy DEMF. Używa Niemiec jako kraju o typie kraju/regionu Krajowy oraz Hiszpanii i Szwecji jako krajów o typie regionu UE.
Ustawienia
Ustawianie parametrów kraju/regionu
- Wybierz kolejno opcje Podatek>Ustawienia>Podatek>Parametry kraju/regionu.
- W okienku akcji wybierz opcję Nowy.
- W polu kraj/region wybierz SWE.
- W polu Podatek wprowadź nazwę SE.
- W okienku akcji wybierz opcję Nowy.
- W polu kraj/region wybierz DEU.
- W polu Podatek wprowadź nazwę DE.
- W okienku akcji wybierz opcję Nowy.
- W polu kraj/region wybierz ESP.
- W polu Podatek wprowadź nazwę ES.
- Na okienku akcji wybierz opcję Zapisz.
Konfigurowanie informacji o firmie
Wybierz kolejno opcje Administrowanie organizacją>Organizacje>Firmy.
Wybierz firmę DEMF.
W polu Nazwa wprowadź Contoso Entertainment Systems w Niemczech.
Na skróconej karcie Adresy wybierz pozycję Edytuj.
W oknie dialogowym Edycja adresu należy ustawić następujące pola.
Pole Value Nazwa lub opis Adres podstawowy Cel Służbowy Kraj/region DEU Kod pocztowy 10115 Ulica Bahnhofstraße 5 Miejscowość Berlin Podstawowe Tak Kliknij przycisk OK.
Na skróconej karcie Rejestracja VAT na podatek w polu Numer rejestracji podatkowej wprowadź 203/118/12345.
Banknot
Wartość pola Numer rejestracji podatkowej może być używana w plikach raportów listy sprzedaży do UE, w zależności od określonego kraju lub regionu.
Konfigurowanie identyfikatorów VAT
Utworzenie typu rejestracji dla kodu firmy
- Wybierz kolejno opcje Administrowanie organizacją>Globalna książka adresowa>Typy rejestracji>Typy rejestracji.
- W okienku akcji wybierz opcję Nowy.
- W oknie dialogowym Wprowadź szczegóły typu rejestracji w polu Nazwa wpisz VAT ID.
- W polu kraj/region wybierz DEU.
- Wybierz opcję Utwórz.
- W skróconej karcie Właściwe kraje/regiony, zastosowania i reguły weryfikacji wybierz Dodaj.
- W polu kraj/region wybierz ESP.
- Wybierz opcję Dodaj.
- W polu kraj/region wybierz SWE.
Dopasuj typ rejestracji do kategorii rejestracji
- Wybierz kolejno opcje Administrowanie organizacją>Globalna książka adresowa>Typy rejestracji>Kategorie rejestracji.
- W okienku akcji wybierz opcję Nowy, aby utworzyć łącze między każdym utworzonym typem rejestracji a kategorią rejestracji.
- Dla typu rejestracji dla Identyfikatora VAT dla Niemiec, Hiszpanii i Szwecji wybierz kategorię rejestracji identyfikatorów VAT.
Konfigurowanie identyfikatora VAT dostawcy danych dla firmy
Wybierz kolejno opcje Administrowanie organizacją>Organizacje>Firmy.
Wybierz firmę DEMF.
W okienku akcji wybierz pozycję Identyfikatory rejestracyjne.
Na skróconej karcie Identyfikatory rejestracyjne wybierz pozycję Dodaj.
W polu Typ rejestracji wybierz VAT ID.
W polu Numer rejestracyjny wpisz DE777666555.
Na karcie Ogólne, w sekcji Ogólne, w polu Obowiązuje wybierz opcję 1/8/2021 (1 sierpnia 2021 roku).
Zamknij stronę.
Banknot
W zależności od lokalizacji firmy, jeśli pole Eksport numery zwolnienia z poatku VAT w sekcji Intrastat skróconej karty Handel zagraniczny i logistyka jest ustawione (niepuste) wartość może być użyta, zamiast identyfikatora podatku VAT utworzonego w krokach 4 do 6, w plikach raportu listy sprzedaży UE.
Utwórz numer rejestracji VAT odbiorcy
- Wybierz kolejno opcje Rozrachunki z odbiorcami>Odbiorcy>Wszyscy odbiorcy.
- W siatce zaznacz element DE-010.
- W okienku akcji na karcie Klient w grupie Rejestracja wybierz pozycję Identyfikatory rejestracji.
- Na zakładce Identyfikator rejestracji wybierz Dodaj, aby utworzyć identyfikator rejestracji.
- W polu Typ rejestracji wybierz VAT ID.
- W polu Numer rejestracyjny wpisz ES1234567.
- Na karcie Ogólne, w sekcji Ogólne, w polu Obowiązuje wybierz opcję 1/8/2021 (1 sierpnia 2021 roku).
- Na okienku akcji wybierz opcję Zapisz. Następnie zamknij stronę.
- Na Faktura i dostawa skrócona karta, w sekcji Podatek od sprzedaży , w polu Numer zwolnienia z podatku wybierz ES1234567.
- Na karcie Ogólne, w sekcji Ogólne, w polu Obowiązuje wybierz opcję 1/8/2021.
- Na okienku akcji wybierz opcję Zapisz. Następnie zamknij stronę.
- W siatce zaznacz element DE-011.
- Powtórz kroki od 3 do 5.
- W polu Numer rejestracyjny wpisz SE100200300400.
- Na okienku akcji wybierz opcję Zapisz. Następnie zamknij stronę.
- Na Faktura i dostawa skrócona karta, w sekcji Podatek od sprzedaży , w polu Numer zwolnienia z podatku wybierz SE100200300400.
Importowanie konfiguracji raportowania elektronicznego
W Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) zaimportuj najnowsze wersje następujących konfiguracji raportowania elektronicznego (ER) dla listy sprzedaży UE:
- Model listy sprzedaży do UE
- Raport wierszowy z listą sprzedaży do UE
- Lista sprzedaży do UE (Niemcy)
Konfigurowanie parametrów handlu zagranicznego
W Dynamics 365 Finance wybierz kolejno opcje Podatek>Ustawienia>Handel zagraniczny>Parametry handlu zagranicznego.
Na karcie Lista sprzedaży do UE, na skróconej karcie Reguły zaokrąglania, w polu Reguła zaokrąglania wprowadź wartość 0,01.
W polu Liczba cyfr dziesiętnych wpisz wartość 2.
Na skróconej karcie Raportowanie elektroniczne w polu Mapowanie formatu pliku wybierz pozycję Lista sprzedaży UE (DE).
W polu Mapowanie formatu raportów wybierz opcję Raport o liście sprzedaży do UE z podziałem na wiersze.
Na karcie Właściwości kraju/regionu wybierz Nowe i ustaw następujące pola:
- W polu kraj/region wybierz DEU.
- W polu Typ kraju/regionu wybierz opcję Krajowy.
Wybierz opcję Nowe i określ następujące pola:
- W polu kraj/region wybierz ESP.
- W polu Typ kraju/regionu wybierz opcję UE.
Wybierz opcję Nowe i określ następujące pola:
- W polu kraj/region wybierz SWE.
- W polu Typ kraju/regionu wybierz opcję UE.
Na karcie Sekwencje numerów sprawdź, czy pole Kod sekwencji numerów jest ustawione (nie jest puste) dla odwołania do listy sprzedaży do UE.
Konfiguracja podatków i grup podatków
- Wybierz kolejno opcje Podatek>Podatki pośrednie>Podatek>Kody podatków.
- Wybierz kod podatku EUS.
- Upewnij się, że pole Procent.kwota ma ustawioną wartość 0,00000.
- Na skróconej karcie Ustawienia raportu, w sekcji Typ kraju/regionu w polu Typ kraju/regionu wybierz pozycję UE.
- W sekcji Listy sprzedaży do UE sprawdź, czy opcja Wykluczona ma wartość Nie.
- Wybierz kolejno opcje Podatek>Podatki pośrednie>Podatek>Grupy podatków.
- Sprawdź, czy kod podatku EUS jest uwzględniony w grupie podatków AR-UE.
- Na skróconej karcie Ustawienia sprawdź, czy pole wyboru Wyjątek jest zaznaczone dla kodu podatku EUS.
- Wybierz kolejno opcje Podatek>Podatki pośrednie>Podatek>Grupy podatków dla towaru.
- Sprawdź, czy grupa podatków pozycjiEUS zawiera kod podatku EUS.
- W polu Typ raportowania wybierz Pozycja.
Ustawianie informacji o odbiorcy
- Wybierz kolejno opcje Rozrachunki z odbiorcami>Odbiorcy>Wszyscy odbiorcy.
- W siatce zaznacz element DE-010.
- Na skróconej karcie Adresy wybierz pozycję Edytuj.
- W oknie dialogowym Edycja adresu w polu Kraj/region wybierz pozycję ESP.
- W polu podstawowe wybierz opcję tak.
- Kliknij przycisk OK.
- Na skróconej karcie Faktura i dostawa, w sekcji Podatek, w polu Numer identyfikacji podatkowej wybierz pozycję AR-EU.
- Wybierz przycisk Zapisz i zamknij stronę.
- W siatce zaznacz element DE-011.
- Na skróconej karcie Adresy wybierz pozycję Edytuj.
- W oknie dialogowym Edycja adresu w polu Kraj/region wybierz pozycję SWE.
- W polu podstawowe wybierz opcję tak.
- Kliknij przycisk OK.
Tworzenie faktury niezależnej
Wybierz kolejno opcje Rozrachunki z odbiorcami>Faktury>Wszystkie faktury niezależne.
W okienku akcji wybierz opcję Nowy.
Na skróconej karcie Nagłówek faktury niezależnej w polu Konto odbiorcy wybierz opcję DE-010.
W sekcji Faktura, w polu Data wprowadź datę 6/8/2021 (6 sierpnia 2021).
Na skróconej karcie Wiersze faktury ustaw następujące pola:
- W polu Konto główne wybierz pozycję 112010.
- W polu Grupa podatków wybierz pozycję AR-EU.
- W polu Grupa podatków dla pozycji wybierz pozycję PEŁNE.
- W polu Ilość wpisz wartość 1.
- W polu Cena jednostkowa wybierz 120.
W widoku Nagłówek na skróconej karcie Handel zagraniczny sprawdź, czy w polu Kod listy znajduje się wartość Handel UE.
Księguj fakturę niezależną.
Wybierz kolejno opcje Podatek>Podatki pośrednie>Podatek>Grupy podatków dla towaru.
Dla grupy podatków towarów PEŁNE w polu Typ raportowania wybierz Usługa.
Powtórz kroki od 1 do 7 dla klienta DE-011. Należy jednak ustawić datę faktury na 2/8/2021 (2 sierpnia 2021), a cenę jednostkową na 240.
Konfigurowanie przeniesień zakupu
Wykonaj następujące czynności w ustawieniach krajów lub regionów, które obejmują zakupy w raporcie listy sprzedaży do UE.
Ustaw informacje o dostawcy
- Wybierz kolejno opcje Rozrachunki z dostawcami>Dostawcy>Wszyscy dostawy.
- W siatce zaznacz element DE-001.
- Na skróconej karcie Adresy wybierz pozycję Edytuj.
- W oknie dialogowym Edycja adresu w polu Kraj/region wybierz pozycję DEU.
- W polu podstawowe wybierz opcję tak.
- Kliknij przycisk OK.
- Zamknij stronę.
Konfigurowanie identyfikatorów VAT
Utworzenie typu rejestracji dla kodu firmy
- Wybierz kolejno opcje Administrowanie organizacją>Globalna książka adresowa>Typy rejestracji>Typy rejestracji.
- W okienku akcji wybierz opcję Nowy, aby utworzyć typ rejestracji dla identyfikatora VAT.
- W oknie dialogowym Wprowadź szczegóły typu rejestracji w polu Nazwa wpisz VAT ID.
- W polu kraj/region wybierz DEU.
Dopasuj typ rejestracji do kategorii rejestracji
- Wybierz kolejno opcje Administrowanie organizacją>Globalna książka adresowa>Typy rejestracji>Kategorie rejestracji.
- W okienku akcji wybierz opcję Nowy, aby utworzyć łącze między każdym utworzonym typem rejestracji a kategorią rejestracji.
- Dla typu rejestracji dla identyfikatora VAT dla Niemiec wybierz kategorię rejestracji identyfikatorów VAT.
Utwórz numer rejestracji VAT dostawcy
- Wybierz kolejno opcje Rozrachunki z dostawcami>Dostawcy>Wszyscy dostawy.
- W siatce zaznacz element DE-001.
- W okienku akcji na karcie Dostawca w grupie Rejestracja wybierz pozycję Identyfikatory rejestracji.
- Na zakładce Identyfikator rejestracji wybierz Dodaj, aby utworzyć identyfikator rejestracji.
- W polu Typ rejestracji wybierz VAT ID.
- W polu Numer rejestracyjny wpisz DE100200400.
- Na karcie Ogólne, w sekcji Ogólne, w polu Obowiązuje wybierz opcję 1/8/2021 (1 sierpnia 2021 roku).
- Na okienku akcji wybierz opcję Zapisz. Następnie zamknij stronę.
- Na Faktura i dostawa skrócona karta, w sekcji Podatek od sprzedaży , w polu Numer zwolnienia z podatku wybierz DE100200400.
- Na okienku akcji wybierz opcję Zapisz. Następnie zamknij stronę.
Konfigurowanie parametrów handlu zagranicznego
- Wybierz kolejno opcje Podatek>Ustawienia>Handel zagraniczny>Parametry handlu zagranicznego.
- Na karcie Lista sprzedaży do UE ustaw dla opcji Zakupy przeniesienia wartość Tak.
- Kliknij kartę Właściwości kraju/regionu i wybierz Nowe.
- W polu kraj/region wybierz DEU.
- W polu Typ kraju/regionu wybierz opcję UE.
Konfiguracja podatków i grup podatków
- Wybierz kolejno opcje Podatek>Podatki pośrednie>Podatek>Kody podatków.
- Wybierz kod podatku EUS.
- Upewnij się, że pole Procent.kwota ma ustawioną wartość 0,00000.
- Wybierz kolejno opcje Podatek>Podatki pośrednie>Podatek>Grupy podatków.
- Sprawdź, czy kod podatku EUS jest uwzględniony w grupie podatków AP-UE.
- Na skróconej karcie Ustawienia sprawdź, czy pole wyboru Wyjątek jest zaznaczone dla kodu podatku EUS.
- Wybierz kolejno opcje Podatek>Podatki pośrednie>Podatek>Grupy podatków dla towaru.
- Sprawdź, czy grupa podatków pozycjiEUS zawiera kod podatku EUS.
- W polu Typ raportowania wybierz Pozycja.
Tworzenie faktury od dostawcy
- Wybierz kolejno opcje Rozrachunki z dostawcami>Faktury>Arkusz faktur.
- W okienku akcji wybierz opcję Nowy.
- W polu Nazwa wybierz wartość APInvoice.
- W okienku akcji wybierz pozycję Wiersze.
- Na karcie Lista wybierz opcję nowa.
- W polu Data wybierz datę faktury 6/8/2021 (6 sierpnia 2021).
- W polu Konto wybierz DE-001.
- W polu Data faktury wybierz datę faktury 8/6/2021.
- W polu Faktura wpisz VI-001.
- W polu Środki wpisz 120.
- W polu the Konto przeciwstawne wprowadź 110130-001-022.
- W polu Grupa podatków wybierz pozycję AP-EU.
- W polu Grupa podatków dla pozycji wybierz pozycję PEŁNE.
- W okienku akcji wybierz pozycję Księguj.
Pracuj z listą sprzedaży do UE
Przenieś transakcje
Wybierz kolejno opcje Podatek>Deklaracje>Handel zagraniczny>Lista sprzedaży do UE.
W okienku akcji wybierz pozycję Transfer.
W oknie dialogowym Przeniesienie transakcji dla listy sprzedaży do UE ustaw w opcjach Pozycja i Usługa wartość Tak.
Wybierz pozycję Wybierz.
Znajdź wiersz, w którym w polu Tabela ustawiono wartość Arkusz faktur dla odbiorcy, a w polu Pole ustawiono wartość Data. W polu Kryteria wybierz opcję 1/8/2021..31/8/2021.
Znajdź wiersz, w którym w polu Tabela ustawiono wartość Arkusz faktur dla odbiorcy, a w polu Pole ustawiono wartość Kod listy. Upewnij się, że pole Kryteria aplikacji ma ustawioną wartość !Nie zawarte.
Kliknij przycisk OK.
Wybierz przycisk OK i sprawdź, czy utworzone wcześniej faktury tekstowe zostały przeniesione na stronę Listy sprzedaży do UE.
Generowanie raportu listy sprzedaży do UE
- Na stronie Lista sprzedaży UE w okienku akcji wybierz Raportowanie.
- W oknie dialogowym Raportowanie listy sprzedaży do UE, na skróconej karcie Parametry ustaw pola, aby wygenerować raport dla określonego kraju lub regionu.
Oznaczanie wierszy listy sprzedaży do UE jako zgłoszonych
- Na stronie Lista sprzedaży UE w okienku akcji wybierz Zaznacz>Zaznacz jako zaraportowane.
- Znajdź wiersz, w którym pole o nazwie Pole ma wartość Stan raportowania. W polu Kryteria wybierz opcję Uwzględnione.
- Kliknij przycisk OK.
- Aby wyświetlić raportowe transakcje, w polu Wybór wybierz opcję Raportowane.
Oznaczanie wierszy listy sprzedaży do UE jako zamkniętych
- Na stronie Lista sprzedaży UE w okienku akcji wybierz Zaznacz>Zaznacz jako zamknięte.
- Znajdź wiersz, w którym pole o nazwie Pole ma wartość Stan raportowania. W polu Kryteria wybierz opcję Raportowane.
- Kliknij przycisk OK.
- Aby wyświetlić zamknięte transakcje, w polu Wybór wybierz opcję Zamknięte.