Udostępnij za pośrednictwem


Konfigurowanie okresów rozliczania podatku

W tym artykule wyjaśniono sposób konfigurowania okresów rozliczenia podatku. Okresy rozliczania podatków zawierają informacje o interwałach okresu, za które należy zgłosić i zapłacić podatki. Proces rozliczania można wykonać dla okresu rozliczeniowego za określony zakres dat. Rozliczenie obejmie wszystkie kody podatków skojarzone z okresem rozliczeniowym. W zależności od konfiguracji powiązanego urzędu skarbowego zobowiązanie podatkowe jest księgowane na koncie dostawcy lub na koncie księgi głównej.

W zadaniu wykorzystano firmę demonstracyjną USMF.

  1. Wybierz kolejno opcje Podatek > Podatki pośrednie > Podatek > Okresy rozliczania podatku.
  2. Wybierz pozycję Nowy.
  3. W polu Okres rozliczeniowy wpisz wartość.
  4. W polu Opis wpisz wartość.
  5. W polu Organ wybierz urząd podatkowy otrzymujący deklaracje podatkowe i płatności za ten okres rozliczeniowy.
  6. Na liście znajdź i zaznacz odpowiedni rekord.
  7. W polu Warunki płatności wybierz żądany rekord z menu rozwijanego. Odpowiedni urząd skarbowy można skonfigurować jako dostawcę, a wtedy funkcja rozliczania podatku utworzy otwartą fakturę od dostawcy. Warunki płatności decydują o terminie płatności otwartej faktury od dostawcy.
  8. Wybierz typ interwałów okresu rozliczeniowego.
  9. Wprowadź liczbę jednostek interwału okresu w okresie. Na przykład kwartał ma trzy miesiące.
  10. Zaznacz lub wyczyść pole wyboru Użyj przetwarzania wsadowego do rozliczenia podatku. Proces rozliczania dla okresu rozliczeniowego może być wykonywany w trybie wsadowym w tle. Jest to zalecane dla dużej liczby transakcji podatkowych w interwale okresu.
  11. Zaznacz lub wyczyść pole wyboru Zapobiegaj generowaniu transakcji podatku przeciwstawnego. Domyślnie system generuje transakcje przeciwstawne podatku podczas procesu rozliczania, co może powodować problemy z wydajnością, jeśli w danym przedziale okresu występuje duża liczba transakcji podatkowych. Zaznacz to pole wyboru, aby zapobiec generowaniu transakcji przeciwstawnych podatków.
  12. Zaznacz lub wyczyść pole wyboru Uwzględnij korekty . Domyślnie wartość jest kopiowana z karty Podatek na stronie Parametry księgi głównej. Tę opcję można udostępnić, włączając opcję Włącz opcję „Uwzględnij korekty” w okresach rozliczania podatku w obszarze roboczym Zarządzanie funkcjami . Opcja Uwzględnij korekty wpływa na proces rozliczania podatku i okresowe raportowanie podatku. Pozwala to kontrolować opcję Uwzględnij korekty dla każdego okresu rozliczeniowego podatku, a nie dla całej firmy.
  13. Na karcie Interwały okresu wybierz pozycję Dodaj.
  14. W nowym wierszu w polu Od dnia wprowadź datę.
  15. W polu Do dnia wprowadź datę.
  16. Wybierz Nowy interwał okresu. Po wprowadzeniu pierwszego interwału okresów nowe okresy mogą być tworzone automatycznie. Później można wrócić i dodawać nowe interwały okresu zgodnie z wymaganiami.
  17. Zamknij stronę.