Del via


Beregn resultat bare for rapporteringsvaluta

Viktig

Dette innholdet er arkivert og oppdateres ikke. Gå til Nyheter eller endringer i Dynamics 365 Finance for den nyeste dokumentasjonen. Gå til Lanseringsplaner for Dynamics 365, Power Platform og Cloud for Industry for å finne de nyeste lanseringsplanene.

Aktivert for Forhåndsversjon Tilgjengelig
Brukere av administratorer, utviklere eller analytikere - 6. okt. 2023

Forretningsverdi

Hvis regnskapsvalutaen er i balanse (debet = kreditter) for samsvarte transaksjoner i utligning, bokføres det for øyeblikket ingen realisert agio/disagio dersom rapporteringsvalutaen ikke balanserer til null. Denne funksjonen løser dette gapet ved å bokføre resultatet i rapporteringsvalutaen hvis regnskapsvalutaen er i balanse. Dette fremskynder periodeavslutningen ved å eliminere behovet for først å bokføre resultatet i rapporteringsvalutaen hvis den ikke allerede er bokført gjennom kontobetaling, utestående fordringer eller en manuell justeringsjournal for rapporteringsvaluta.

Funksjonsdetaljer

Denne funksjonen bruker regnskapsvalutaen for samsvar innen utligning. Hvis regnskapsbeløpene er balansert i regnskapsvalutaen, bokfører utligningen et resultat når det er nødvendig for rapporteringsvalutaen. Bokføringen av resultatet skjer bare for hovedkontoer som ikke allerede har et resultat bokført gjennom AR/AP-oppgjøret.

Dette er det første trinnet for å støtte resultatbokføring under utligning. Andre scenarioer blir lagt til i fremtiden der fortjeneste og tap kan bokføres for regnskapsvalutaen. Delvis utligning støttes ikke og er planlagt for en fremtidig utgivelse.

Se også

Bankrevaluering av utenlandsk valuta (docs)

Konfigurer valutaer og konverteringer (learn)