Obs!
Tilgang til denne siden krever autorisasjon. Du kan prøve å logge på eller endre kataloger.
Tilgang til denne siden krever autorisasjon. Du kan prøve å endre kataloger.
Viktig
Dette innholdet er arkivert og oppdateres ikke. Gå til Nyheter eller endringer i Dynamics 365 Finance for den nyeste dokumentasjonen. Gå til Lanseringsplaner for Dynamics 365, Power Platform og Cloud for Industry for å finne de nyeste lanseringsplanene.
Aktivert for | Forhåndsversjon | Tilgjengelig |
---|---|---|
Brukere av administratorer, utviklere eller analytikere | - | ![]() |
Forretningsverdi
Hvis regnskapsvalutaen er i balanse (debet = kreditter) for samsvarte transaksjoner i utligning, bokføres det for øyeblikket ingen realisert agio/disagio dersom rapporteringsvalutaen ikke balanserer til null. Denne funksjonen løser dette gapet ved å bokføre resultatet i rapporteringsvalutaen hvis regnskapsvalutaen er i balanse. Dette fremskynder periodeavslutningen ved å eliminere behovet for først å bokføre resultatet i rapporteringsvalutaen hvis den ikke allerede er bokført gjennom kontobetaling, utestående fordringer eller en manuell justeringsjournal for rapporteringsvaluta.
Funksjonsdetaljer
Denne funksjonen bruker regnskapsvalutaen for samsvar innen utligning. Hvis regnskapsbeløpene er balansert i regnskapsvalutaen, bokfører utligningen et resultat når det er nødvendig for rapporteringsvalutaen. Bokføringen av resultatet skjer bare for hovedkontoer som ikke allerede har et resultat bokført gjennom AR/AP-oppgjøret.
Dette er det første trinnet for å støtte resultatbokføring under utligning. Andre scenarioer blir lagt til i fremtiden der fortjeneste og tap kan bokføres for regnskapsvalutaen. Delvis utligning støttes ikke og er planlagt for en fremtidig utgivelse.