Definer og behandle en underleveranseoperasjon
I denne artikkelen tar vi deg gjennom trinnene for å bruke Contoso Coffee-demodataene i underleveranse.
Scenario
Du er produksjonsplanleggeren hos Contoso Coffee. På grunn av kapasitetsbegrensninger planlegger du å bruke en underleverandør til å produsere varen SP-SCM1009, Airpot.
Her oppretter du en ny frigitt produksjonsordre for tolv enheter av vare SP-SCM1009, Airpot, ved hjelp av Rute - SP-SCM1009-SUB-2. Bruk underleveranseforslaget til å generere en bestilling for produksjonen, og deretter full fører du operasjonen ved å motta og fakturere bestillingen.
Trinn
Opprett en ny frigitt produksjonsordre for tolv enheter av varen SP-SCM1009, Airpot.
Velg ikonet
, angi Frigitt produksjonsordre og velg den relaterte koblingen.
Velg handlingen Ny og fyll deretter ut feltene som beskrevet i tabellen nedenfor.
Felt Verdi Kildetype Vare Kildenr. SP-SCM1009 Antall 100 Velg handlingen Oppdater produksjonsordre.
Erstatt ruten til SP-SCM1009-SUB-2 på produksjonsordrelinjen, og oppdater deretter produksjonsordren, men bare for rute.
Legg til Produksjonsrutenr.-feltet i linjene i den frigitte produksjonsordren.
Endre feltet Rutenr. fra SP-SCM1009-SERIAL til SP-SCM1009-SUB-2.
Velg handlingen Oppdater produksjonsordre.
På forespørselssiden Forny produksjonsordre fjerner du feltet Linjerog Komponentbehov slik at oppgaven bare kjøres for rute, og deretter klikker du på OK-knappen.
Bruk underleveranseforslaget til å generere en bestilling for underleveranseoperasjonen i produksjonsordren du opprettet i trinn 2.
Velg ikonet
, angi underleveranseforslag og velg den relaterte koblingen.
Velg handlingen Beregn underleveranser.
Velg Godta handlingsmelding-feltet for den nye linjen.
Velg Utfør handlingsmelding-handlingen.
På foresprøselssiden Utfør handlingsmeld. – forslag, godtar du alle standardverdier og klikker på OK-knappen.
Når kjørselen er ferdig, klikker du på knappen OK for å lukke underleveranseforslaget.
Motta og fakturer bestillingen.
Velg ikonet
, angi bestillinger og velg den relaterte koblingen.
På listen Bestillinger finner du bestillingen fra leverandøren 82000 underleverandør.
I feltet Leverandørs fakturanr. angir du 542349.
På hurtigfanen Linjer velger du linjen og angir feltet Direkte kostnad til 18.
Velg handlingen Bokfør.
I forespørselsmeldingen velger du Motta og fakturer-alternativet.
Avgangen til vare SP-SCM1009 Airpot er nå registrert.