원가, 판매 가격, 이전 가격 및 세금이 함께 작동하는 방식 이해
적용 대상: 리소스/생산 기반 시나리오에 대한 Project Operations
상품 및 서비스의 내부 조직 비용과 고객이 지불하는 판매 가격을 기준으로 고객에게 청구되는 금액을 계산하고 결정하려면 여러 가격을 구성해야 합니다. 또한 이전 가격을 구성하여 회사 간 청구에 대한 판매 가격을 설정할 수 있습니다. 이러한 시나리오의 경우 세금이 계산된 가격에 포함되는 방식과 관련된 다른 조건도 고려해야 합니다.
원가
프로젝트 비용은 작업표, 분개장, 품목 요구 사항, 구매 주문 및 경비와 같은 프로젝트 관리 및 회계의 여러 영역에 존재합니다. 원가는 수수료 또는 구독에 적용되지 않습니다. 모든 프로젝트 유형에 적용됩니다.
- 시간당 원가는 프로젝트 관리 및 회계>설정>원가 - (시간)에서 구성됩니다.
- 경비 원가는 프로젝트 관리 및 회계>설정>원가 - (경비)에서 구성됩니다.
- 품목의 원가는 재고 관리에서 구성됩니다.
판매 가격
앞에서 언급한 문서에 대한 판매 가격이 존재하며 여기에는 수수료 및 구독이 포함됩니다. 판매 가격은 프로젝트 유형에 따라 다르게 적용됩니다. 예를 들어 품목 판매 가격은 고정 가격 프로젝트에 적용되지 않지만 수수료 가격은 적용됩니다. 판매 가격은 시간 및 자재 프로젝트의 모든 문서 유형에 적용됩니다.
- 시간당 판매 가격은 프로젝트 관리 및 회계>설정>판매 가격 - (시간)에서 구성됩니다
- 경비에 대한 판매 가격은 프로젝트 관리 및 회계>설정>판매 가격 - (경비)에서 구성됩니다
- 수수료당 판매 가격은 프로젝트 관리 및 회계>설정>판매 가격 - (수수료)에서 구성됩니다
- 경비에 대한 판매 가격은 프로젝트 관리 및 회계>설정>판매 가격 - (구독)에서 구성됩니다
- 품목의 판매 가격은 재고 관리에서 구성됩니다.
이전 가격
이전 가격은 시간, 경비 및 공급업체 송장에 대해 존재합니다.
이전 가격은 관련 법인의 프로젝트에 참여하는 작업자, 다른 법인의 프로젝트 경비 및 관련 법인으로 이전되는 구매 상품에 대한 판매 가격을 정의합니다.
대출 법인의 경우 시간 트랜잭션 유형의 이전 가격은 작업자가 조직의 다른 법인을 위해 프로젝트 작업에 소비하는 시간에 대한 판매 가격으로 사용됩니다. 경비 또는 공급업체 송장 라인 거래 유형의 이전 가격은 한 법인이 발생시킨 후 관련 법인이 해당 법인에 상환하는 비용의 값으로 사용됩니다. 이러한 거래 유형의 이전 가격은 차용 법인의 프로젝트 비용을 나타냅니다.
차용 법인에 기록된 모든 프로젝트 작업 및 비용에 적용되는 이전 가격을 설정할 수 있습니다. 또는 각 차용 법인에 대한 작업자, 프로젝트, 거래 유형 및 범주 기준의 조합에 대해 특정 가격을 설정할 수 있습니다.
설정한 이전 가격을 사용하기 전에 프로젝트 관리 및 회계 매개변수 페이지의 회사 간 탭에서 회사 간 리소스 예약 및 작업표 활성화 옵션을 활성화해야 합니다.
세금
세금 계산은 원가와 판매 가격 모두에 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 영향은 입력한 가격에 세금이 포함되어 있고 개별 비용, 세금 및 판매 가격을 결정하기 위해 계산이 수행되는 시나리오에서 가장 두드러집니다.
원가 및 판매 가격 계산 간소화 기능 활성화
10.0.32 릴리스에서는 Dynamics 365 환경에서 원가 및 판매 가격 계산 간소화 기능을 활성화할 수 있습니다. 이 기능은 다음 영역에서 프로젝트 관련 시나리오를 개선합니다.
- 과세 규칙을 적용하기 위해 총계정원장 매개 변수와 함께 생성되는 구매 주문서 및 공급업체 송장
- 금액에 판매세가 포함된 전기와 결합된 구매 주문서 및 공급업체 송장
- 사용세를 포함하는 세금
- 자금 출처 한도
- 확정 비용
- 구매 주문 수정
이 기능은 구매 주문 헤더에 금액에 판매세 포함 옵션에 대한 지원도 추가합니다.
이 기능은 세금이 비용 및 판매 가격에 일관된 방식으로 영향을 미치도록 하는 기준으로 활성화되어야 합니다.
프로젝트 비용에 영향을 미치는 세금
다음 두 시나리오 모두 프로젝트 비용에 세금을 포함해야 합니다.
- 판매세 규칙 판매세 매개 변수가 활성화된 법인. 일반적으로 이러한 법인은 미국에 본사를 두고 있습니다.
- 비공제 세율을 사용하는 법인. 이 비공제 세금은 항상 프로젝트 비용에 포함됩니다.
가격 인상이 있는 경비 관련 시나리오
모든 프로젝트 경비 유형 트랜잭션의 경우 Dynamics 365는 판매 가격 – (경비) 페이지에 정의된 여러 요소 중 하나를 기반으로 판매 가격을 동적으로 수정할 수 있습니다. 일반적으로 사용되는 한 가지 방법에서는 모든 비용을 특정 금액만큼 인상하기 위해 청구 비율 인상이 적용됩니다. 예를 들어, 모든 경비에 5%의 가격 인상을 적용하면 공급업체 인보이스에 해당 판매 가격을 기본적으로 입력하여 $1,000 경비를 $1,050에서 청구할 수 있습니다. 그러면 해당 판매 가격이 고객 송장으로 전송됩니다.
다음 예는 가격과 세금이 계산되는 방식을 이해하는 데 도움이 됩니다. 이 예의 경우 세율은 5%로 설정되고 원가에 5%의 판매 가격 인상이 있습니다. 공급업체 송장까지 구매 주문서의 문서 흐름을 따르고 전기된 프로젝트 트랜잭션 페이지에서 재정적 영향을 검토합니다.
판매세 규칙 적용 | 금액에는 판매세가 포함됨 | 공제 불가 백분율 | 문서의 원가 | 문서의 판매 가격 | 전기된 프로젝트 비용 | 전기된 프로젝트 판매 가격 | 노트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
없음 | 없음 | 12 | 1,000 | 1,050 | 1,000 | 1,000 × 1.05 가격 인상 = 1,050 | |
네 | 없음 | 12 | 1,000 | 1,050 | 1,000 + 50 세금 = 1,050 | 1,000 × 1.05 가격 인상 × 1.05 세금 = 1,102.50 | |
없음 | 없음 | 20 | 1,000 | 1,050 | 1,000 + 10 세금 = 1,010 | 1,000 × 1.05 가격 인상 × 1.01 세금 = 1,060.50 | 5% 세금 곱하기 공제 불가 20% = 1% 50 세액의 20% = 10 |
금액에 이미 판매세가 포함된 구매 주문서를 입력할 때 프로젝트 비용과 판매 가격을 결정하는 데 동일한 규칙이 적용됩니다. 구매 주문서 또는 공급업체 송장의 경우 헤더에 가격에 판매세 포함 옵션이 포함됩니다. 이 옵션을 사용하여 입력한 금액에 세금이 포함되어야 하고 기본 금액과 세금은 입력된 금액을 기준으로 계산되어야 함을 나타낼 수 있습니다. 실제 비용과 판매 가격에는 세금 인상이 포함될 수 있으므로 판매 가격과 비용에 입력된 금액이 다시 계산되고 최종 바우처에 다른 값이 전기됩니다. 다음 예에서는 이전 예와 동일한 5% 세율과 5% 가격 인상을 사용합니다.
판매세 규칙 적용 | 금액에는 판매세가 포함됨 | 공제 불가 백분율 | 문서의 원가 | 문서의 판매 가격 | 전기된 프로젝트 비용 | 전기된 프로젝트 판매 가격 | 노트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
없음 | 네 | 12 | 1,000 | 1,050 | 1,000 ÷ 1.05 = 952.38 | 952.38 × 1.05 가격 인상 = 1,000 | 세금 없는 비용은 원래 금액을 1 + 세율로 나눕니다. |
네 | 네 | 12 | 1,000 | 1,050 | 1,000 ÷ 1.05 = 952.38 + 47.62 세금 = 1,000 | 952.38 × 1.05 가격 인상 × 1.05 세금 = 1,050 | 세금 없는 비용은 원래 금액을 1 + 세율로 나눕니다. |
없음 | 네 | 20 | 1,000 | 1,050 | 1,000 ÷ 1.05 = 952.38 + 9.52 세금 = 961 | 952.38 × 1.05 가격 인상 × 1.01 세금 = 1,010 | 5% 세금 곱하기 공제 불가 20% = 1% 47.62 세액의 20% = 9.52 |