AX 2009 - Configuración de SEPA transferencia de crédito en demo data CEE
Instalar el último KB publicado sobre SEPA
CONFIGURACIÓN:
1.- Base/configuración/información de la empresa. Asegurarse de que el país/región es ES
2.- Base/configuración/direcciones/país/región.
- Selecciona ES
- Pestaña general: divisa EUR
- Espacio económico europeo: marcado
- Hay que hacer lo mismo para todos los países en SEPA
3.- Banco/detalles de cuenta bancaria y selecciona EURBANK:
- Pestaña general: Código SWIFT: CXXXXSBB521
- IBAN: ES45 2100454531 2200000755
- ID de empresa: ABCDE
- Pestaña configurar: divisa: EUR
En la pestaña dirección hay que asegurarse que el país/región es ES:
4.- Proveedores/configurar/pago/formas de pago.
- Crear una forma de pago nueva: SEPACT
- Periodo: factura
- Descripción: SEPA CT
- Tipo de cuenta: banco
- Cuenta de pago: EURBANK
- Pestaña formatos de archivo-> botón configurar y en la pestaña Exportar elegir SEPA ISO20022 CredTrans ESpain.001.001.03
- Cierra esta ventana y selecciona este formato en el campo Exportar Formato
5.- Crea un nuevo proveedor y su cuenta bancaria.
- Proveedores/formularios comunes/detalles del proveedor y dale al botón nuevo
- Cuenta del proveedor: 1003
- Nombre: SEPA CT
- Grupo: 10
- Divisa: EUR
- Pestaña direcciones
- Marcar público y principal
- País/región: DE
- Pestaña pago
- Forma de pago: SEPACT
- Botón configurar/cuentas bancarias
- Cuenta bancaria: DE Bank
- Divisa: EUR
- Pestaña general
- Código de SWIFT: ESSLDE66XXX
- IBAN: DE40611500200000791711
- Pestaña dirección
- País/región: DE
Vuelve al proveedor y selecciona la cuenta que acabamos de crear:
PASOS DE REPRODUCCIÓN:
1.- crea una factura para el nuevo proveedor:
- Proveedores/diarios/facturas/diarios de facturas. Crea un nuevo diario y vete a líneas
- Fecha: hoy
- Tipo de cuenta: proveedor
- Cuenta: 1003
- Factura: 4
- Crédito: 1000
- Cuenta contrapartida: 1240
- Registra la factura
2.- Crea el pago:
- Proveedores/diarios/pagos/diario de pagos/cobros. Crea un nuevo diario y ve a las líneas
- Fecha: hoy
- Cuenta: 1003
- Botón funciones/liquidación
- Marcar la factura que acabamos de registrar y cierra el formulario
3.- Generar el pago
- Funciones/generar pago
- Exportar formato: SEPA ISO20022 CredTrans ES pain.001.001.
- Cuenta bancaria: EURBANK
- Mostrar cuadro de diálogo Formato: marcado
- Aceptar
- Fecha de procesamiento: hoy
- Nombre de archivo: especifica un nombre
- Informe de control: marcado
- Botón Aceptar
RESULTADO:
1.- Informe lista de control
2.- Fichero XML