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Valore aziendale
Attualmente, se la valuta di contabilizzazione è in pareggio (debiti = crediti) per le transazioni corrispondenti nella compensazione dei saldi contabili, non viene registrato alcun profitto/perdita realizzato se la valuta di dichiarazione non è a zero. Questa funzionalità colma tale lacuna mediante la registrazione di un profitto/perdita nella valuta di dichiarazione se la valuta di contabilizzazione è in pareggio. In questo modo si accelera la chiusura di fine periodo eliminando la necessità di registrare prima il profitto/la perdita nella valuta di dichiarazione se non è già stata registrata tramite il pagamento dei conti, la compensazione della contabilità clienti o un giornale per la registrazione manuale delle rettifiche della valuta di dichiarazione.
Dettagli sulla funzionalità
Questa funzionalità utilizza la valuta di contabilizzazione per la corrispondenza nell'ambito della compensazione dei saldi contabili. Se gli importi contabili sono bilanciati nella valuta di contabilizzazione, la compensazione dei saldi contabili registra un profitto/una perdita se necessario per la valuta di contabilizzazione. La registrazione del profitto/della perdita avviene solo per i conti principali che non hanno già un profitto/una perdita registrato tramite la liquidazione della contabilità clienti/fornitori.
Questo è il primo passo per supportare completamente la registrazione di profitti/perdite durante la compensazione dei saldi contabili. In futuro verranno aggiunti altri scenari in cui i profitti e le perdite possono anche essere registrati per la valuta di contabilizzazione. La compensazione parziale non è supportata ed è pianificata per un rilascio futuro.
Vedi anche
Rivalutazione valuta estera banca (documenti)
Configurare valute e conversioni (Learn)