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Reporter l’écriture de fermeture de fin d’exercice

Après avoir utilisé le traitement par lots Solder les comptes de gestion pour générer les écritures de clôture d'exercice, vous devez ouvrir la feuille spécifiée dans le traitement par lots, puis consulter et valider les écritures.

Pourboire

En fonction des processus de travail de votre organisation, vous pouvez choisir de fermer ou non les périodes comptables et les exercices financiers dans Business Central. La procédure suivante suppose que vous avez fermé l’exercice financier en utilisant l’option Périodes comptables, généré une écriture de fermeture de fin d’exercice à l’aide du traitement en lot Fermer état des résultats et que vous êtes maintenant prêt à reporter l’écriture de fermeture de fin d’exercice avec la compensation des écritures de compte de fonds propres. Votre organisation peut choisir de travailler différemment, par exemple reporter l’écriture de fermeture de fin d’exercice dans le cadre de la fermeture de l’exercice financier.

Pour reporter l'écriture de fermeture de fin d'exercice

  1. Sélectionnez l’icône Icône en forme d’ampoule qui ouvre la fenêtre de recherche., saisissez Journaux généraux, puis sélectionnez le lien associé.
  2. Sur la page Journaux généraux, dans le champ Nom de lot, sélectionnez le lot qui contient les écritures de fermeture.
  3. Examinez les écritures.
  4. Pour valider la feuille, sélectionnez l'action Valider.

Noter

En cas de détection d'une erreur, un message d'erreur s'affiche. Si le report réussit, les entrées reportées sont supprimées du journal. Une fois le report terminé, une entrée est reportée sur chaque compte état des résultats, de façon à ce que son solde indique zéro et à ce que les résultats de l'exercice soient transférés dans le bilan.

Voir aussi .

Fermer des périodes comptables
Clôture plans
Clôturer exercice comptable
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