Jaa


Sähköisen laskutuksen parametrien määrittäminen

Microsoft Dynamics Sähköisten tiedostojen lähettäminen Sähköiseen laskutuspalveluun edellyttää, että 365-myyntitiedot Dynamics 365 Supply Chain Management tai -ympäristössä luodaan sanoma yhdistetyssä rakenteessa, joka vastaa sähköisen raportoinnin (ER) laskumallin ja metatietojen rakennetta. Lisätietoja kohdassa Sähköisen laskutuksen yleiskatsaus.

Koska sähköinen raportointi on luonut sanoman, sen rakennetta voi muokata ja se on joustava.

Ennen tiedostojen lähettämistä sähköiseen laskutukseen ja vastausten käsittelemiseen sinun on tuotava ER-konfiguraatiot yleisistä tietovarastoista ja määritettävä ne parametreissa.

Nämä vaiheet ovat valinnaisia, jos liitetty sovellus määritetään suoraan Regulatory Configuration Service (RCS) -sovelluksesta suorittamalla seuraavat ohjeaiheet:

Voit määrittää, oikaista ja tarkistaa sähköisiä asiakirjoja suoraan Finance- ja Supply Chain Management -ympäristössä seuraavien menettelyiden avulla.

Sähköisen raportoinnin konfiguraatioiden tuonti yleisestä tietovarastosta

  1. Kirjaudu sisään taloushallinto- tai toimitusketjun hallintaympäristöön.

  2. Valitse Sähköisen raportoinnin työtilan konfigurointipalveluosasta Microsoftin konfigurointipalvelu ja valitse sitten Tietovarastot .

    Microsoft-konfiguraatiopalveluntarjoajan tietovarastojen painike.

  3. Valitse Yleiset ja valitse toimintoruudusta Avaa.

  4. Tuo seuraavat ER-mallit:

    • Myyntilaskun kontekstimalli
    • Laskumalli
    • Kirjanpitoasiakirjat (Brasilian skenaarioihin, jos tarpeen)
    • Vähittäismyyntikanavan tiedot (Saudi-Arabian Retail-skenaariot tarvittaessa)
    • Vastaussanomamalli
  5. Tarkista, että seuraavat yhdistämismääritykset on tuotu automaattisesti. Jos näin ei ole tehty, tuo ne ja sulje sivu.

    • Laskumallin yhdistämismääritys
    • Veroasiakirjojen yhdistämismääritys (Brasilian skenaariossa tarvittaessa)
    • Ennakkolaskumallin yhdistämismääritys (Puolan skenaarioissa tarvittaessa)
    • Retail-veroasiakirjan kartoitus (Saudi-Arabian Retail-erikoisskenaarioita varten, jos se on tarpeen)

Sähköisen asiakirjan parametrien määrittäminen

  1. Siirry kohtaan Organisaation hallinta>Määritys>Sähköisten asiakirjojen parametrit.

  2. Valitse Sähköinen tiedosto -välilehdestä Lisää sähköisen raportointiruudukon yläpuolella.

  3. Syötä tuettavista skenaarioista riippuen ruudukkoon alla olevat tiedot ja tallenna muutokset.

    Taulukon nimi Asiakirjan konteksti Sähköisen asiakirjamallin yhdistämismääritys Vaaditut ominaisuudet
    CustInvoiceJour

    Määrityksen nimi: myyntilaskun konteksti

    Konfigurointi: Myyntilaskun kontekstimalli

    Määrityksen nimi: myyntilasku

    Konfiguraatio: laskumallin määritys

    • Itävallan sähköiset laskut (AT)
    • Belgian sähköinen lasku (BE)
    • Tanskan sähköinen lasku (DK)
    • Egyptin sähköinen lasku (EG)
    • Viron sähköinen lasku (EE)
    • Suomen sähköinen lasku (FI)
    • Ranskan sähköinen lasku (FR)
    • Saksan sähköinen lasku (DE)
    • FatturaPA (IT)
    • Alankomaiden sähköinen lasku (NL)
    • Norjan sähköinen lasku (NO)
    • Puolan sähköinen lasku (PL)
    • Espanjan sähköinen lasku (ES)
    • Sähköinen PEPPOL-lasku
    • Saudi-Arabian sähköinen lasku (SA)
    • Australian sähköinen lasku (AU)
    • Uuden-Seelannin sähköinen lasku (NZ)
    ProjInvoiceJour

    Vastaavuusnimi: Projektilaskun konteksti

    Konfigurointi: Myyntilaskun kontekstimalli

    Vastaavuusnimi: projektilasku

    Konfiguraatio: laskumallin määritys

    • Itävallan sähköiset laskut (AT)
    • Belgian sähköinen lasku (BE)
    • Tanskan sähköinen lasku (DK)
    • Egyptin sähköinen lasku (EG)
    • Viron sähköinen lasku (EE)
    • Suomen sähköinen lasku (FI)
    • Ranskan sähköinen lasku (FR)
    • Saksan sähköinen lasku (DE)
    • FatturaPA (IT)
    • Alankomaiden sähköinen lasku (NL)
    • Norjan sähköinen lasku (NO)
    • Puolan sähköinen lasku (PL)
    • Espanjan sähköinen lasku (ES)
    • Sähköinen PEPPOL-lasku
    • Saudi-Arabian sähköinen lasku (SA)
    • Australian sähköinen lasku (AU)
    • Uuden-Seelannin sähköinen lasku (NZ)
    CzCustAdvanceInvoiceTable

    Vastaavuusnimi: ennakkolaskun konteksti

    Konfigurointi: Myyntilaskun kontekstimalli

    Vastaavuusnimi: ennakkolaskumallin määritys

    Konfiguraatio: laskumallin ennakkomääritys

    Puolan sähköinen lasku (PL)
    RetailTransactionFiscalTransDocumentView

    Vastaavuusnimi: Retail-veroasiakirjan konteksti

    Konfigurointi: Myyntilaskun kontekstimalli

    Vastaavuusnimi: Retail fiscal -asiakirja

    Konfigurointi: Retail-veroasiakirjan määritys

    Saudi-Arabian sähköinen lasku (SA)
    FiscalDocument_BR

    Määrityksen nimi: veroasiakirjan konteksti

    Konfigurointi: Myyntilaskun kontekstimalli

    Määrityksen nimi: veroasiakirjojen määrittäminen

    Konfiguraatio: Veroasiakirjojen määrittäminen

    Brasilian NF-e (BR)
    Oikaisukirje

    Määrityksen nimi: FD-oikaisukirjeen konteksti

    Konfigurointi: Myyntilaskun kontekstimalli

    Määrityksen nimi: oikaisukirjeen määritys

    Konfiguraatio: Veroasiakirjojen määrittäminen

    Brasilian NF-e (BR)
    Palvelun veroasiakirja

    Määrityksen nimi: veroasiakirjan konteksti

    Konfigurointi: Myyntilaskun kontekstimalli

    Määrityksen nimi: veroasiakirjojen määrittäminen

    Konfiguraatio: Veroasiakirjojen määrittäminen

    Brasilian NFS-e ABRASF Curitiba (BR)
    VendInvoiceInfoTable

    Vastaavuusnimi: odottaa toimittajan laskun kontekstia

    Konfigurointi: Myyntilaskun kontekstimalli

    Vastaavuusnimi: odottavan toimittajan laskumallin määritys

    Konfiguraatio: toimittajan odottavien laskumallien määritys

    Tanskan sähköinen lasku (DK)

Jos olet saanut konfiguraation edellisessä taulussa mainitusta konfiguraatiosta, määritä uusi konfiguraatio.

Määritä säännöt sähköisen laskutuksen palvelun vastausten käsittelyä varten sekä myyntitietojen ja toimitusketjun hallinnan tietojen päivittämiseksi palvelun käsiteltyjen laskujen perusteella määrittämällä vastaustyypit. Useimmissa skenaarioissa tämä määritys on maa- tai aluekohtainen. Siksi on suositeltavaa noudattaa maa- tai aluekohtaisia ohjeita. Lisätietoja on kohdassa Sähköisen laskutusominaisuuksien käytettävyys maan tai alueen mukaan

Jos haluat poistaa käytöstä vanhoja (vanhoja) ER-toimintoja joistakin toiminnoista ja aktivoida rahoitus- ja toimitusketjun hallinnan lisätoimintoja joissakin maa- ja aluekohtaisissa tilanteissa, ota käyttöön vastaava toiminto Sähköisen tiedoston parametrit -sivun Toiminnot-välilehdessä.

Sähköisen tiedoston parametrit -sivun ominaisuudet-välilehti.

Kun otat käyttöön uuden ominaisuuden, vanhoja toimintoja ei aktivoida vastaavaan maan tai alueen tai ominaisuuden nimeen.