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Seleccionar facturas para pagar en nombre de varias entidades jurídicas

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

En las organizaciones que usan un procesamiento de pagos centralizado, cada entidad jurídica gestiona su propia información de facturas pendientes y los pagos a los proveedores se generan desde una entidad jurídica única, llamada entidad jurídica del pago. Use este procedimiento para seleccionar las facturas que se deben pagar. Para obtener más información, consulte Tareas clave: pagos de proveedores.

  1. Haga clic en Proveedores > Diarios > Pagos > Diario de pagos.

  2. Cree un diario y haga clic en Líneas. Para obtener más información sobre cómo crear un diario, vea Crear y validar diarios y líneas de diario.

  3. En el formulario Asiento del diario, haga clic en Propuesta de pago > Crear propuesta de pago.

  4. En el formulario propuesta de pago del proveedor, en el campo Tipo de propuesta, seleccione el tipo de propuesta de pago que se debe crear.

  5. Especifique un intervalo de fechas de pago para incluir en la propuesta de pago.

  6. Active la casilla Incluir facturas de proveedor de otras entidades jurídicas. El perfil de registro de cada pago propuesto estará en blanco.

    Nota

    De manera predeterminada, la propuesta de pago incluye facturas para todas las entidades jurídicas incluidas dentro de la jerarquía organizativa configurada para los pagos centralizados. Si fuera necesario, puede hacer clic en Seleccionar y usar la ficha Intervalo de empresas para seleccionar un subconjunto de entidades jurídicas cuyas facturas se deben incluir en la propuesta de pago.

  7. Para crear un pago independiente para cada cuenta de proveedor en cada entidad jurídica, active la casilla Proponer pagos de proveedor independientes por entidad jurídica.

    Para crear un único pago para cada cuenta de proveedor que incluya las facturas de dicho proveedor en todas las entidades jurídicas seleccionadas, desactive esta casilla.

  8. Puede seleccionar un tipo predeterminado de cuenta de contrapartida y la cuenta de contrapartida predeterminada.

    Nota

    Si no selecciona ningún tipo de cuenta, el tipo de cuenta de cada pago se basará en la forma de pago.

  9. Agregue otros criterios según corresponda en los campos de este formulario y haga clic en Aceptar.

  10. En el formulario propuesta de pago del proveedor, revise la propuesta. Cuando esté satisfecho, haga clic en Transferir y en Aceptar para confirmar la transferencia.

  11. En el formulario Asiento del diario, seleccione una línea y haga clic en la ficha Pago.

  12. Seleccione un perfil de registro.

  13. Repita los pasos 11 y 12 para el resto de las líneas de la propuesta de pago.

Consulte también

Acerca de los pagos de proveedor centralizados

Propuesta de pago de proveedor (formulario de clase)

Imprimir copias de pagos como cheques no negociables