Datos de factura clave en proveedores mediante una factura de proveedor
Esta guía de tareas le ayudará a crear una factura de proveedor de un pedido de compra y a ver los resultados de conciliación del pedido de compra, la recepción y la factura (triple conciliación).
Crear un pedido de compra
- Vaya a Proveedores>Pedidos de compra>Todos los pedidos de compra.
- Haga clic en Nuevo.
- En el campo Cuenta de proveedor, haga clic en el botón desplegable para abrir la búsqueda.
- Busque un proveedor para seleccionarlo. Por ejemplo, desplácese hasta US-104.
- Seleccione el proveedor US-104.
- Haga clic en Aceptar.
- En el campo Código de artículo, haga clic en el botón desplegable para abrir la búsqueda.
- Seleccione un artículo de inventario. Para este ejemplo, seleccione el código de artículo 1000.
- Expanda la ficha desplegable Detalles de línea.
- Haga clic en la pestaña Configuración . Puede anular la directiva de conciliación para usar Sin conciliación , Conciliación de 2 oTriple conciliación .
- En el panel de acciones, haga clic en Compra.
- Haga clic en Confirmar.
Recibir los productos
- En el panel de acciones, haga clic en Recibir.
- Haga clic en Recepción de producto.
- En el campo Recepción de producto, especifique el número de recepción de producto. Por ejemplo, escriba PR123.
- Haga clic en Aceptar para registrar la recepción de producto.
- Cierre la página.
Crear una factura de proveedor
- Vaya a Proveedores>Pedidos>de compra Pedidos de compra recibidos pero no facturados.
- Seleccione el pedido de compra que ha creado.
- En el Panel de acciones, haga clic en Factura.
- Haga clic en Factura.
- En el campo Número, especifique el número de factura.
- En el campo Descripción de factura, escriba un valor.
- En el campo Fecha de factura, escriba una fecha.
- En el campo Precio unitario, escriba 1200.
- Haga clic en Agregar línea.
- En el campo Código de artículo, haga clic en el botón desplegable para abrir la búsqueda.
- En la lista, busque el número de artículo de cargo de la instalación. Por ejemplo, S0001
- Seleccione el número de artículo de cargo de la instalación. Tenga en cuenta que no se ha realizado ninguna conciliación desde que realizó los cambios.
- Haga clic en Haga clic en Actualizar estado de conciliación.
- En el panel de acciones, haga clic en Revisar.
- Haga clic en Detalles coincidentes. La nueva línea con servicios no tiene que conciliarse, por lo que el estado sigue siendo No se realizó.
- Seleccione la recepción de producto para el artículo de inventario que ha recibido. La línea con la recepción de producto se concilió, pero no existe coincidencia de cantidad o de precio, por lo que se ha producido algún error.
- En el campo Precio unitario, escriba un número. Ahora que el precio unitario coincide, el estado se actualiza a Aprobado. Si la directiva permite las discrepancias o si la conciliación solo es una advertencia, podrá registrar la factura.
- Cierre la página.
- Haga clic en Registrar.
- Cierre la página.
Nota
El pedido de compra ya no aparece en la lista como recibido, sino como no facturado.