Zahlungsstreitigkeiten mit Kreditoren abwickeln
Sie können Kreditorenposten mit zurückhalten markieren, wenn es Unstimmigkeiten über einen Kreditorenbeleg gibt. Der Status Zurückhalten hilft Ihnen, Transparenz und Effizienz zu wahren, während Sie das Problem verwalten und lösen.
So gleichen Sie gebuchte Kreditorenposten mit dem Status Zurückhalten aus
- Wählen Sie das Symbol
und geben Sie Kreditorenposten ein und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.
- Wählen Sie den Posten aus, den Sie markieren möchten.
- Wählen Sie die Aktion Liste bearbeiten aus. Sie können jetzt bis zu 3 Zeichen (wahrscheinlich Ihre Initialen) in das Feld Zurückhalten eingeben, um anzugeben, dass der Beleg gehalten wird.
Zurückgehaltene Einträge und Zahlungsvorschlag-Stapelverarbeitung
In die Stapelverarbeitung Kreditorenzahlungen vorschlagen werden nur die Kreditorenposten einbezogen, bei denen das Feld Zurückhalten nicht markiert ist. Weitere Informationen finden Sie unter Kreditorenzahlungen vorschlagen.
Zurückgestellte Kreditorenposten analysieren
Es gibt mehrere andere Optionen für die Analyse von zurückgehaltenen Posten.
Beispielsweise können Sie auf der Seite Kreditorenposten im Feld zurückhalten einen Filter auf diesen Wert setzen
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Sie können auch die Listenseite Kreditorenposten in den Analysemodus versetzen und eine Registerkarte Analyse definieren. Weitere Informationen dazu unter Verwenden der Datenanalyse zum Anzeigen von zurückgehaltenen Kreditorenposten
Führt den Bericht Zurückgehaltenen Zahlungen aus.
Kreditoren sperren
Sie können einen Kreditor, zum Beispiel aufgrund von Zahlungsunfähigkeit sperren, so dass der Kreditor nicht zu Einkaufsbelegen hinzugefügt werden kann oder keine Zahlungen für den Kreditor gebucht werden können.
Weitere Informationen finden Sie unter Kreditor sperren.
Informationen zum Thema
Verwenden der Datenanalyse zum Anzeigen von zurückgehaltenen Kreditorenposten
Kreditor – Zahlung abwarten (Bericht)
Kreditorenzahlungen vorschlagen
Kreditoren sperren
Verwalten von Verbindlichkeiten
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