Designdetails: Nicht abziehbare MwSt.
Bei der nicht abzugsfähigen Mehrwertsteuer (MwSt.) handelt es sich um die Mehrwertsteuer, die von einem Käufer zu zahlen ist, aber nicht von seiner eigenen Mehrwertsteuerschuld des Käufers abgezogen werden kann. Da es schwierig sein kann, zu wissen, wo und wie ein Artikel verwendet wird, müssen Sie sich an die örtlichen Steuerbehörden in Ihrem Land oder Ihrer Region wenden, um herauszufinden, ob ein bestimmter Prozentsatz der MwSt. abzugsfähig ist. Auch wenn Sie wissen, dass ein bestimmter Prozentsatz der MwSt. nicht abzugsfähig ist, gibt es unterschiedliche Modelle für den Umgang mit nicht abzugsfähigen Beträgen im Zusammenhang mit Artikeln und Anlagen.
Voraussetzungen für die Nutzung der nicht abzugsfähigen MwSt.
Gehen Sie wie folgt vor, um die nicht abzugsfähige MwSt. zu verwenden und zu buchen.
- Wählen Sie auf der Seite MwSt.-Einrichtung Nicht abzugsfähige MwSt. aktivieren aus, um das Feature zu aktivieren.
- Wählen Sie auf der Seite MwSt.-Buchungseinrichtung aus, welche MwSt.-Buchungsgruppen die nicht abzugsfähige MwSt. verwenden können.
Beispiele
Für die folgenden Beispiele ist die nicht abzugsfähige MwSt. aktiviert und die folgende Einrichtung ist abgeschlossen:
Das Feld MwSt.-Produktbuchungsgruppe ist auf NDVAT eingestellt.
Gehen Sie auf der Seite MwSt.-Buchungseinrichtung wie folgt vor:
- NDVAT wird als MwSt.-Produktbuchungsgruppe und INLAND als MwSt.-Geschäftsbuchungsgruppe festgelegt.
- Der Wert MwSt.-Kennzeichen muss eindeutig sein.
- Das Feld MwSt. % ist auf 25.
- Das Feld Nicht abzugsfähige MwSt. zulassen ist auf Zulassen eingestellt.
- Das Feld Nicht abzugsfähige MwSt. % ist auf 100 eingestellt.
- Das Feld MwSt.-Berechnungsart ist auf Normale MwSt. eingestellt.
- Es sind nur das Umsatzsteuerkonto und das Vorsteuerkonto konfiguriert.
In allen Beispielen werden Artikel und Anlagen verwendet, bei denen die MwSt.-Produktbuchungsgruppe NDVAT lautet.
Artikel
Für einen neuen Artikel ist NDVAT als MwSt.-Produktbuchungsgruppe festgelegt. Im Einkaufsbeleg sind Menge = 1 und EK-Preis ohne MwSt. = 1.000,00.
Unabhängig von der verwendeten Option sind die Ergebnisse bei MwSt.-Posten dieselben.
Belegtyp | Typ | Basis | Betrag | Nicht abziehbare MwSt. Basis | Nicht abzugsfähiger MwSt. Betrag |
---|---|---|---|---|---|
Fakturieren | Einkauf | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 250.00 |
Die Details werden in den Werteinträgen angezeigt.
Notiz
Sie können das Feld Für Artikelkosten verwenden auf der Seite MwSt.-Einrichtung aktivieren.
Die Verwendung für Artikelkosten ist nicht aktiviert
Artikelpostenart | Postenart | Einstandsbetrag (tatsächl.) | Artikelpostenmenge |
---|---|---|---|
Einkauf | Direkte Kosten | 1,000.00 | 0 |
Die Verwendung für Artikelkosten ist aktiviert
Artikelpostenart | Postenart | Einstandsbetrag (tatsächl.) | Artikelpostenmenge |
---|---|---|---|
Einkauf | Direkte Kosten | 1,250.00 | 0 |
Anlagen
Für eine neue Anlage ist das Anschaffungskostenkonto so eingestellt, dass NDVAT als MwSt.-Produktbuchungsgruppe verwendet wird. Im Einkaufsbeleg sind Menge = 1 und EK-Preis ohne MwSt. = 1.000,00.
Unabhängig von der verwendeten Option sind die Ergebnisse bei MwSt.-Posten dieselben.
Belegtyp | Typ | Basis | Betrag | Nicht abziehbare MwSt. Basis | Nicht abzugsfähiger MwSt. Betrag |
---|---|---|---|---|---|
Fakturieren | Einkauf | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 250.00 |
Die Details werden in den Anlagenposten angezeigt.
Notiz
Sie können das Feld Für Anlagenkosten verwenden auf der Seite MwSt.-Einrichtung aktivieren.
Die Verwendung für Anlagenkosten ist nicht aktiviert
Belegtyp | Anlagenbuchungsart | Betrag | MwSt.- Betrag |
---|---|---|---|
Fakturieren | Anschaffungskosten | 1,000.00 | 250.00 |
Die Verwendung für Anlagenkosten ist aktiviert
Belegtyp | Anlagenbuchungsart | Betrag | MwSt.- Betrag |
---|---|---|---|
Fakturieren | Anschaffungskosten | 1,000.00 | 250.00 |
Fakturieren | Anschaffungskosten | 250.00 | 0.00 |
Siehe auch
Nicht abziehbare MwSt. einrichten
Finanzen
Arbeiten mit Business Central
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