Beregne gevinst eller tab kun for rapporteringsvalutaen
Vigtigt
Dette indhold er arkiveret og opdateres ikke. Du kan få den nyeste dokumentation i Nyheder eller ændringer i Dynamics 365 Finance. Du kan få vist de seneste udgivelsesplaner i Udgivelsesplaner til Dynamics 365, Power Platform og Cloud for Industry.
Aktiveret for | Offentlig forhåndsversion | Generel tilgængelighed |
---|---|---|
Brugere efter administratorer, udviklere eller analytikere | - | ![]() |
Forretningsværdi
Hvis regnskabsvalutaen på nuværende tidspunkt er i saldo (debet = kredit) for matchede transaktioner i finansafregning, bogføres der ingen realiserede gevinster/tab, hvis rapporteringsvalutaen ikke får en saldo på nul. Denne funktion løser dette hul ved at bogføre en gevinst/et tab i rapporteringsvalutaen, hvis regnskabsvalutaen er i balance. Det fremskynder periodeafslutningen ved at eliminere behovet for først at bogføre gevinsten/tabet i rapporteringsvalutaen, hvis den ikke allerede er bogført via kontobetaling, kundeafregning eller en manuel rapporteringsvalutajusteringskladde.
Funktionsdetaljer
Denne funktion bruger regnskabsvalutaen til matchning inden for finansafregning. Hvis regnskabsbeløbene er balanceret i regnskabsvalutaen, bogfører finansafregningen en gevinst/et tab, når det er nødvendigt for rapporteringsvalutaen. Gevinst/tab-posteringen sker kun for hovedkonti, der ikke allerede har en gevinst/et tab bogført gennem AR/AP-afregningen.
Det er det første skridt til fuldt ud at understøtte bogføring af gevinst/tab under finansafregning. Andre scenarier vil blive tilføjet i de fremtiden, hvor gevinster og tab kan bogføres for regnskabsvalutaen. Delvis afregning understøttes ikke og er planlagt til en fremtidig udgivelse.
Se også
Bankværdiregulering af udenlandsk valuta (dokumentation)