Daňové informace pro produkty a služby Microsoft 365 pro firmy
Když si koupíte produkty a služby Microsoft 365 pro firmy, je daň, kterou platíte, určená jednou ze dvou věcí: adresou vaší firmy nebo vaší dodací adresou, pokud se liší. Pokud je vaše organizace v USA, musíte zadat identifikační číslo federálního zaměstnavatele (FEIN).
Poznámka
Pokud potřebujete kontaktovat podporu, připravte své číslo FEIN, DIČ nebo místní ekvivalent k tomu, abyste ho mohli předat agentovi podpory.
Než začnete
- Zjistěte, jaký typ fakturačního účtu máte.
- Pokud máte typ fakturačního účtu Smlouva se zákazníkem Microsoftu (MCA), musíte být vlastníkem fakturačního účtu nebo přispěvatelem fakturačního účtu, abyste mohli provádět úlohy v tomto článku. Další informace o rolích fakturačního účtu najdete v tématu Vysvětlení fakturačního účtu Microsoftu pro firmy.
- Pokud máte fakturační účet typu Smlouva o poskytování služeb online společnosti Microsoft (MOSA), musíte být alespoň správcem fakturace, abyste mohli provádět úlohy v tomto článku. Další informace najdete v článku Role správců.
Poznámka
Pokud jste osoba, která si předplatné zaregistrovala, jste automaticky vlastníkem fakturačního účtu nebo globálním správcem.
Evropa, Střední Východ a Afrika (EMEA)
Když si koupíte produkty nebo služby Microsoft 365 v oblasti EMEA, může být nákup předmětem Value-Added daně (DPH).
- Pokud se nacházíte v členském státě Evropské unie, Arménii, Bělorusku, Norsku, Türkiye nebo Spojených arabských emirátech a nezadáte platné místní DIČ, použije společnost Microsoft Ireland Operations Ltd. aktuální místní sazbu DPH na základě fakturační země nebo oblasti, na kterou je váš účet nastavený.
- Pokud se nacházíte v Lichtenštejnsku, Rusku, Srbsku, Jižní Africe nebo Švýcarsku, dph se uplatní bez ohledu na to, jestli uvedete DIČ nebo ne.
- Pro zákazníky z EU musí být vaše DIČ k dispozici k ověření v systému VIES (VAT Information Exchange System). Pokud vaše DIČ nejde ověřit, obraťte se na místní finanční úřad.
- Pokud jste zakoupili prostřednictvím distributora s omezeným rizikem (LRD), může se vám účtovat místní sazba DPH, i když se nacházíte mimo Irsko.
Nárok na nulovou sazbu DPH můžete mít, pokud splňujete jedno z následujících kritérií:
- Nacházíte se v členském státě Evropské unie mimo Irsko: Můžete zadat platné místní DIČ. Poskytnutí DIČ umožní společnosti Microsoft Ireland Operations Ltd. transakci s nulovou sazbou DPH. Můžete ale mít místní povinnost zúčtování DPH. Pokud máte nějaké obavy, obraťte se na daňové poradce. Pokyny k přidání ID CAR pro vaši organizaci najdete v tématu Přidání DIČ.
- Jste v Irsku a máte příslušné platné osvědčení o osvobození od DPH: Společnost Microsoft Ireland Operations Ltd. může mít nárok na osvobození transakce od DPH. Pokud nemáte certifikaci pro osvobození od DPH, použije společnost Microsoft Ireland Operations Ltd. aktuální irskou sazbu DPH bez ohledu na to, jestli uvedete DIČ nebo ne.
- Nacházíte se v Arménii, Bělorusku, Norsku, Türkiye nebo Spojených arabských emirátech: Můžete zadat místní DIČ. Poskytnutí DIČ opravňuje společnost Microsoft Ireland Operations Ltd. k nulové sazbě DPH transakce. Můžete ale mít místní povinnost zúčtování DPH, takže pokud máte nějaké obavy, obraťte se na daňové poradce. Pokyny k přidání DIČ pro vaši organizaci najdete v tématu Přidání DIČ.
Co je model distributora omezených rizik?
Distributor s omezeným rizikem (LRD) je dceřiná společnost, kterou Microsoft založil jako distributor nákupu a prodeje, který prodává přímo nebo nepřímo. Model má vliv na zákazníky, kteří nakupují přímo od Microsoftu prostřednictvím SMLOUVY MCA. Demonstruje také závazek Microsoftu vůči našemu podnikání v následujících zemích nebo oblastech:
- Austrálie
- Rakousko
- Belgie
- Kanada
- Dánsko
- Finsko
- Francie
- Německo
- Itálie
- Nizozemsko
- New Zealand
- Norsko
- Španělsko
- Švédsko
- Švýcarsko
- Spojené království
V modelu LRD:
Prodávající entita je místní pobočka LRD (prodejní a distribuční práva byla rozšířena na LRD).
Způsoby platby se pro zákazníky nezmění.
LRD může prodávat pouze zákazníkům, kteří se nacházejí v zemi/oblasti LRD a dohodnutých územích, jak jsou definovány daní.
V případě prodeje LRD je poskytovatelem licence buď MS Corp, nebo MIOL.
- Pro Ameriku je poskytovatelem licence MS Corp (1010).
- Pro emea a APAC je poskytovatelem licence SPOLEČNOST MIOL (1062).
Země a oblasti Asie a Tichomoří (APAC)
Pokud vám fakturuje místní prodejní kancelář Microsoftu, "Microsoft Regional Sales Pte. Ltd." se zobrazí na faktuře a může se vám účtovat jakákoli příslušná daň z přidané hodnoty, prodeje nebo podobné daně.
Pokud se vám fakturuje z některého z následujících míst, použije se aktuální místní daň. Umístění je uvedené na faktuře:
- Indie
- Japonsko
- Korea
- Singapur
- Tchaj-wan
Severní, Střední a Jižní Amerika
V USA, Kanadě, Mexiku, Chile a Kolumbii platí různé daňové sazby v závislosti na povaze produktu nebo služby a vaší poloze.
Pokud fakturaci provádí společnost Microsoft Corporation (viz vaše faktura) a zaregistrovali jste se k Microsoftu 365 mimo USA, Kanadě, Portoriku, Chile a Kolumbii, daň se obecně neúčtuje.
Přidání DIČ
DIČ můžete přidat do Centrum pro správu Microsoftu 365. Postup přidání DIČ ale závisí na typu fakturačního účtu, který máte. Zjistěte, jaký typ fakturačního účtu máte.
Přidání DIČ pro fakturační účet MCA
- Přejděte do Centra pro správu Microsoft 365.
- Vyberte navigační nabídku a pak vyberte Fakturace>Fakturační účty.
- Na stránce Fakturační účty vyberte fakturační účet.
- Na stránce s podrobnostmi o fakturačním účtu vyberte Přidat DIČ.
- Zadejte SVÉ DIČ a pak vyberte Uložit.
Poznámka
Ne všechny oblasti podporují samoobslužnou správu DAŇOVÝCH ID. V těchto zemích není na stránce podrobností fakturačního účtu k dispozici možnost Přidat DIČ .
Přidání DIČ, GSTIN nebo PAN pro fakturační účet MOSA
- Přejděte do Centra pro správu Microsoft 365.
- Pokud používáte zjednodušené zobrazení, vyberte Fakturace.
- Pokud používáte zobrazení řídicího panelu, přejděte na stránku Fakturace>Vaše produkty.
- Vyberte předplatné, které chcete aktualizovat.
- Na stránce s podrobnostmi o předplatném v části Adresa využití služby vyberte Upravit adresu využití služby.
- V podokně Upravit adresu využití služby zadejte do pole DIČ, GST nebo ČÍSLO PAN své ID.
- Vyberte Uložit.
Způsob výpočtu daní
Daně z prodeje se počítají z jednotkové ceny a pak se agregují.
Příklady:
(jednotková cena X daňová sazba) X quantity = celková dph
-nebo-
(1,29 USD x 0,095) X 100 = 12,25 Kč
Požádat o status osvobození od daně
Pokud máte na svém trhu nárok na status osvobození od daně, vytvořte žádost o služby , abyste pro svoji organizaci stanovili status osvobození od daně. V následující tabulce je uvedená dokumentace, která se vyžaduje pro uplatnění statusu osvobození od daně v závislosti na vaší zemi nebo oblasti.
Země/oblast | Dokumentace |
---|---|
Kanada | Osvědčení o výjimce (nebo ekvivalentní autorizační dopis) |
Chile | Stav IVA/RUT (Registro Unico Tributario) |
Kolumbie | Stav IVA/RUT (Registro Unico Tributario) |
Mezinárodní organizace, které mají osvobození od daně | Osvědčení / dopisové potvrzení od místních daňových úřadů |
Irsko | 13B/56A Osvědčení o osvobození od daně |
Spojené státy | Certifikát o osvobození od DPH |
Portoriko | Certificado de Compras Exentas |
Související obsah
Zobrazení faktury v Centrum pro správu Microsoftu 365
Vysvětlení faktury za fakturační účet Microsoft MCA
Vysvětlení faktury za fakturační účet Microsoft MOSA